下一步就是打印發(fā)票
您好 老師 我想問一下~專票蓋了作廢章 系統(tǒng)未作廢。跨月了 準(zhǔn)備紅沖 開了信息表 點(diǎn)擊上傳后顯示發(fā)票已抵扣 這是怎么回事 我該怎么操作
你好老師,上個月開錯一張發(fā)票,這個月我沖紅,到了這一步,下一步該怎么操作呢
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
老師我方購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng),然后我方開了紅字申請單,下一步怎么操作
老師好,我想問下,我在uk版開了紅字發(fā)票,保存了上傳了然后下一步怎么操作
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
不是要審核下載嘛老師 我一直都沒有找到那個路徑
你是開的紅字信息表,那就等審核下載
審核了我找不到路徑老師,我一點(diǎn)保存了就保存成功了也沒有顯示保存在什么盤,
1、登錄進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊紅字發(fā)票信息表. 2、點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,點(diǎn)擊下載. 3、選擇起始日期,點(diǎn)確定,即可下載紅字發(fā)票信息表了. 4、選擇信息表,點(diǎn)擊導(dǎo)出,點(diǎn)確認(rèn),選擇保存的位置,點(diǎn)確定. 5、頁面再次彈出提示,點(diǎn)確認(rèn)即可導(dǎo)出.
沒有見下載按鈕呢老師
可以了老師謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!