?你好,沒看懂你的意思。。年報就是做匯算清繳。
第四季度企業(yè)所得稅申報表,利潤表和匯算清繳的年度所得稅申報表,利潤表的數(shù)據(jù)必須一致嗎?
老師,我的年度利潤表跟所得稅利潤表填寫的不一樣,稅務局讓我去更正報表,就涉及到交稅 2022年度營業(yè)利潤是22萬,我想知道,最后會交多少稅
利潤表按季申報時是不是工資也要算進去的?企業(yè)所得稅按季預繳申報的數(shù)據(jù)是不是跟利潤表的數(shù)據(jù)是同步的?利潤表填了多少企業(yè)所得稅的表就是多少的嗎?
企業(yè)所得稅年報是根據(jù)最后一個季度所得稅季報填的嗎
業(yè)所得稅年報是跟據(jù)利潤表和最多一個季度所得稅去填嗎
增加項目大類時顯示已存在怎么解決
老師A0000表,當年決議日分配的金額,比如填24年匯算清繳,是填24年實際收到的金額,還是25年決議24年年董事會決議的金額
房子還沒有經(jīng)過5方驗收,但是實際已經(jīng)使用,是否需要繳納房產(chǎn)稅
客戶被列入黑名單,無力償還我司的十萬貨款,那我這邊怎么處理
請問老師,2023年和2024年享受地方政策優(yōu)惠嗎?
老師,新公司建造中的設計費,怎么做分錄?設計款是多次付的,發(fā)票未開。
老師,24年年中的時候處置了固定資產(chǎn)一臺車,當時同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
老師好。咨詢下:一個集團有限公司,下設投資了很多公司。這個集團有限公司和下面的公司,都具有法人資格嗎?這種帶有【集團】的架構(gòu)和不是集團的,有什么主要區(qū)別嗎?
老師,收到一張24年的發(fā)票,還能做賬嗎?
我們客戶在貨款中直接扣了違約金,開了收據(jù),這個可以稅前扣除嗎
按那個表填 按總賬填年報嗎
你好!一般按明細賬來填寫了