可以按審計(jì)后的報(bào)表填報(bào)
審定的收入,和所得稅匯繳的收入,不一致,對(duì)嗎?我理解的:未審的報(bào)表的收入,可能和所得稅匯繳的收入不一致,但是經(jīng)審計(jì)調(diào)整后的,審定的收入,不就是和所得稅匯繳的收入一致了嗎?不是這樣嗎?報(bào)表、所得稅匯繳的口徑,不一樣嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳根據(jù)審計(jì)后的報(bào)表填寫,和第四季度報(bào)表不一致有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,審計(jì)來企業(yè)審計(jì)之后,她給出的報(bào)表和調(diào)整項(xiàng)后,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是和審計(jì)的結(jié)果是一致的嗎?
那個(gè)審計(jì)調(diào)整分錄啥時(shí)候出來呀,如果我現(xiàn)在做完匯算清繳之后,是不是還要根據(jù)審計(jì)調(diào)整分錄改,希望是對(duì)審計(jì)有經(jīng)驗(yàn)的老師
老師,想問下企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按審計(jì)調(diào)整前的做的還是審計(jì)調(diào)整后的做
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問題二,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動(dòng)車給中獎(jiǎng)人員,麻煩老師再針對(duì)第一、二個(gè)問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬,期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬才不用交稅對(duì)吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營業(yè)外支出180萬元,應(yīng)該是減少了180萬元,減少后的金額是120萬元,呀,怎么答案是120呢,問的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬,期末數(shù)16萬,這樣要交稅嗎
必須和她的報(bào)表一致嗎?
可以按調(diào)整前的報(bào)表,但最好一致