同學(xué),增值稅抵減那個(gè)表格,你只需要填寫(xiě)本期發(fā)生額,本期減少額,其他都 自動(dòng)填寫(xiě)
加計(jì)遞減附表四里的本期調(diào)減額是寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額嗎(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是當(dāng)月的還是前幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
老師,您好,我公司進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減15%,本期我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),有張票是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填加計(jì)抵減本期發(fā)生額時(shí)我進(jìn)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
加計(jì)抵減本期發(fā)生額這是填本期實(shí)際發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅的10%還是填減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后的10%了
本月有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅附表四加計(jì)抵減本期可抵減額為負(fù)數(shù),本期實(shí)際抵減額為0,期末余額為負(fù),那賬務(wù)怎么做
老師,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,加計(jì)遞減本期發(fā)生額為3.94,本期調(diào)減金額為18.25,拿本期實(shí)際可遞減金額怎么填寫(xiě)啊
稅務(wù)登記完能立即開(kāi)票嗎,會(huì)出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開(kāi)一個(gè)21萬(wàn)的發(fā)票,是不是開(kāi)不了???
如果主播5000以下按照工資申報(bào)可以嗎?默認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
我們公司回購(gòu)自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(tái)(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒(méi)有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會(huì)計(jì)處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來(lái)做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶(hù)是國(guó)外的公司,我們研發(fā)了平臺(tái),供客戶(hù)使用,付平臺(tái)使用費(fèi),我們給對(duì)方開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的稅收分類(lèi)編碼對(duì)應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請(qǐng)問(wèn)老師,公司注冊(cè)資金未實(shí)繳,兩個(gè)股東,分別認(rèn)繳40萬(wàn)、60萬(wàn),現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個(gè)事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒(méi)有回來(lái)這個(gè)怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個(gè)申報(bào)增值稅。這個(gè)流程是怎么操作的