成本只能做在在21年了。
你好老師,已經(jīng)入成本兩年了,入成本時(shí)收到對方的付款申請單,現(xiàn)在只有合同,兩年前入了成本,一直沒有付款,也沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理?
老師好,經(jīng)辦人抽屜現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張21年9月應(yīng)計(jì)入成本的發(fā)票沒付款,一萬多元,現(xiàn)在申請支付,發(fā)票可以入23年賬嗎?
老師,你好,小規(guī)模企業(yè),22年一部分電信費(fèi)用普通發(fā)票之前沒有入賬,現(xiàn)在23年9月可以入賬嗎?大概一萬多
老師,你好,我們公司去年23年12月28日,取得了一張成本票32800元,由于我沒有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票,現(xiàn)在24年4月.22號才發(fā)現(xiàn),請問這張成本票可以在4.22號作為成本票嗎?可以做成本票的話,會計(jì)分錄該怎么寫?
23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項(xiàng)開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費(fèi)用5W,貸:應(yīng)付賬款5W ,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。