是申報填報錯了吧,那就不要調(diào)賬啊,調(diào)表啊
老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問下21年的出口發(fā)票,在22年的3月份才開具,可是發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票打錯了,是出口申報要在4月15日前申報完畢嗎?那現(xiàn)在發(fā)票開錯了,怎么處理呢,已經(jīng)作廢不了了
老師您好,請問22年的報關(guān)單22年12月份沒入賬,現(xiàn)在到2023年了,這部分怎么處理
22年12月有一筆未開票收入已經(jīng)申報納稅,23年又補開了該筆發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財務(wù)報表和納稅申報表就不一樣,應(yīng)該怎么處理
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
會計憑證不做處理嗎?直接在年報營業(yè)收入減掉申報多的金額嗎?
是納稅申報表的未開票收入填報錯了嗎?當時分錄怎么做的
就是會計憑證重復(fù)記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營業(yè)收入數(shù)就錯了
你能修改之前的增值稅申報表的話, 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費, 貸應(yīng)收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
22年度匯算還沒有做
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
你好,按照上面的來做就可以。
增值稅申報表不改,是憑證重復(fù)了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
你好,我給你做了賬務(wù)處理啊,你看一下。14:52的那個回復(fù),賬務(wù)處理也得做納稅調(diào)減。
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務(wù)處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調(diào)減對嗎?
對的是的,是這個意思。