是申報填報錯了吧,那就不要調(diào)賬啊,調(diào)表啊
老師現(xiàn)在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費用發(fā)票做到12月,年報按現(xiàn)在的報表報,12月季報數(shù)據(jù)和年報數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問下21年的出口發(fā)票,在22年的3月份才開具,可是發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票打錯了,是出口申報要在4月15日前申報完畢嗎?那現(xiàn)在發(fā)票開錯了,怎么處理呢,已經(jīng)作廢不了了
老師您好,請問22年的報關(guān)單22年12月份沒入賬,現(xiàn)在到2023年了,這部分怎么處理
22年12月有一筆未開票收入已經(jīng)申報納稅,23年又補開了該筆發(fā)票,怎么做賬務處理?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財務報表和納稅申報表就不一樣,應該怎么處理
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標準住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復習了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
會計憑證不做處理嗎?直接在年報營業(yè)收入減掉申報多的金額嗎?
是納稅申報表的未開票收入填報錯了嗎?當時分錄怎么做的
就是會計憑證重復記賬了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),從2022年第三季度開始營業(yè)收入數(shù)就錯了
你能修改之前的增值稅申報表的話, 借以前年度損益調(diào)整 應交稅費, 貸應收賬款紅沖匯算清繳,納稅調(diào)減。
22年度匯算還沒有做
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
你好,按照上面的來做就可以。
增值稅申報表不改,是憑證重復了,直接調(diào)減納稅額是嗎?
你好,我給你做了賬務處理啊,你看一下。14:52的那個回復,賬務處理也得做納稅調(diào)減。
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調(diào)減對嗎?
對的是的,是這個意思。