以后不能加計扣除的
申請高新技術(shù)企業(yè)還沒批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費用可以加計扣除嗎,2022年季度申報研發(fā)費用可以加計扣除嗎?
數(shù)字科技股份有限公司小規(guī)模新公司22年四度開票100萬,本公司有部分研發(fā)費用可以在計算所得稅時加計扣除嗎?如果可以扣工資支出中的研發(fā)人員加研發(fā)費用合計加計扣除的吧?研發(fā)費用已單獨核算。
我是中小型科研企業(yè),享受研發(fā)費用加計扣除政策。如果我在2022年匯算清繳不選擇研發(fā)費用加計扣除,會對我有什么影響嗎?每個月歸集的研發(fā)費用還能在稅前扣除嗎?
你好,老師,科技研發(fā)的研發(fā)費用,22年匯算如果不加計扣除的話,以后還能扣除嗎
老師,高新技術(shù)企業(yè)匯算清繳能不能不填研發(fā)費用,也不享受研發(fā)費用加計扣除?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
那比如研發(fā)的材料同時就生產(chǎn)銷售了,那這部分材料費是不能加計扣除的對吧。正常這部分材料怎么入賬結(jié)轉(zhuǎn)啊
借:生產(chǎn)成本 貸:研發(fā)支出
我看之前有個財務(wù)顧問,給做到銷售成本里了呢
那這部分是不是不可以加計扣除
是的,不能加計扣除的,
那直接結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本是不對的吧,應(yīng)該是攤到生產(chǎn)成本里
是的,就是那樣子的哈