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老師,去年12月份暫估了一筆費(fèi)用,實(shí)際沒發(fā)生,匯算時(shí)調(diào)增,賬上怎么處理?

2023-05-13 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-13 14:40

下午好,賬上不處理,這是調(diào)表不調(diào)賬,有補(bǔ)繳所得稅才有分錄 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

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快賬用戶8272 追問 2023-05-13 14:41

實(shí)際沒有發(fā)生,賬上也不用處理?

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齊紅老師 解答 2023-05-13 14:46

您好,賬上不處理,我們納稅調(diào)增了,體現(xiàn)在負(fù)債表的未分配利潤上了

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快賬用戶8272 追問 2023-05-13 14:50

這樣未分配利潤不就是虛減

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齊紅老師 解答 2023-05-13 14:54

您好,沒有虛減,不是有所得稅費(fèi)用嗎,負(fù)債表最終是平的

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快賬用戶8272 追問 2023-05-13 14:57

所得稅費(fèi)用肯定和暫估的費(fèi)用不等呀,利潤就不一樣

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齊紅老師 解答 2023-05-13 15:04

您好,是的,體現(xiàn)在未分配利潤里只有這個(gè)所得稅費(fèi)用,賬上的利潤不調(diào)的,本來就是在會(huì)計(jì)利潤基礎(chǔ)上去調(diào)整

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2023-05-13
借應(yīng)付賬款,貸以前年度銀調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-05-13
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
2023-06-21
您好,這個(gè)做負(fù)數(shù)沖掉就可以了
2023-06-12
您好,賬務(wù)上不用處理了,匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-04-14
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