您好,期初和本期發(fā)生額沒問題,那就是期末計(jì)算原因
老師您好,我做的是工會的賬務(wù),然后有一個問題要請教你。我做的試算平衡表里面的結(jié)余金額和收支決算表里面的結(jié)余金額對不上,試算平衡表里的金額少了一萬多,然后我重新算了每一筆和試算平衡表,結(jié)果還是一樣,我不知道哪里出錯,麻煩老師可以指點(diǎn)一下。
老師,用友軟件在期末結(jié)賬的時候,試算是平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表不平,我查了一下,工程施工的余額沒在資產(chǎn)負(fù)債表里,我前面做在成本里的,怎么辦呢
老師你好,我剛接手一家建筑公司的賬,我錄入期初余額時總是試算不平衡,他這邊余額表主營業(yè)務(wù)成本其末有131724.6,我就是差這個數(shù)平不了,我應(yīng)該怎么錄入?謝謝!
美甲店,營業(yè)用的房子,歸類屬于主營業(yè)務(wù)成本是嗎?庫存物料用品,歸類屬于原材料是嗎?未交稅金屬于那一個會計(jì)科目呢?請老師看看我分類的,如有不對,請老師指出改正,感謝!期初余額試算平衡表,是發(fā)生額試算表還是余額試算表?書上沒有期初余額試算平衡表?
老師好,單位以前沒有賬,我盤點(diǎn)了庫存核對了往來款8月末的余額新建賬,錄入期初余額后試算不平衡,該怎么做?
有沒有簡易計(jì)稅的賬務(wù)處理課程?
您好老師,勞務(wù)派遣人員需要繳納個人所得稅嗎?
暫估 沒票都要暫估嗎 還是說只有購買原材料料或庫存商品才暫估
老師,我們以前年度進(jìn)口關(guān)稅、增值稅,如果無發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呀
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫嗎 其他情形不用暫估?
實(shí)習(xí)生工資計(jì)算個稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費(fèi),招待費(fèi)的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個,工時是8人8小時=64,其中不良品是50個,把不良返修好,2人返修工時3小時=6,入庫1050個,那我核算成本這返修工時和生產(chǎn)工時是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對公戶被鎖朱了
但是我不知道計(jì)錯哪里了,找了好久,著摸不透,老師可以幫看一下嗎?感謝感謝。我不知道是不是問題是不是出現(xiàn)在分配余額這一塊了,公司是2021年時成立的
不好意思,找不出來,您最好用電子表格做試算平衡,不是紙