借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸銀行存款
老板招待客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬是不是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
招待客戶的餐費(fèi)發(fā)票和飲用酒水發(fā)票可以寫在一個(gè)憑證中嘛 記賬分錄 借:管理費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
餐飲服務(wù)行業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),借記管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸記什么!麻煩幫寫個(gè)分錄
老師好,餐飲費(fèi)用,可以記管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
老師:公司老板買了茶油送人,開了發(fā)票,我做了分錄借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款,可以記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
自己的餐館招待客人?
借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 就是沒有現(xiàn)金流而已
比如吃了100,稅率是1%.借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,貸主營業(yè)務(wù)收入:99應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1
是的你會計(jì)分錄是對的