 
                            您好,對(duì)的,您的理解是對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)我們小規(guī)模餐飲公司會(huì)計(jì)做的帳,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi),分錄如下,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款,(他這個(gè)是不是按照開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的發(fā)票計(jì)算的增值稅嗎),那無(wú)票的收入不繳費(fèi),他這么做對(duì)嗎,
公司普通發(fā)票開(kāi)給個(gè)人現(xiàn)在不收稅點(diǎn)了? 公司開(kāi)給個(gè)人的普票,增值稅 也就是說(shuō)無(wú)論開(kāi)個(gè)人還是來(lái)公司,金額不變的情況下對(duì)方都要交增值稅是吧無(wú)票收入有限額嗎
什么情況下會(huì)有無(wú)票收入?是不是公司賣(mài)給個(gè)人,對(duì)方不需要開(kāi)票所以,無(wú)票收入。但是稅是要交的。做賬怎么做。借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅(不開(kāi)票)要備注一下嗎?不懂有點(diǎn)暈-_-||
請(qǐng)問(wèn)一下,拍賣(mài)公司,已收傭金開(kāi)傭金發(fā)票為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是有時(shí)需要幫客戶開(kāi)成交款發(fā)票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉(zhuǎn)給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,所以代扣代繳這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么做啊,報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
老師你好,關(guān)于賣(mài)家電零售,收款一般也是個(gè)人賬戶收款,收款進(jìn)個(gè)人賬戶不進(jìn)公戶這樣可以嗎?很多時(shí)候客戶也不需要開(kāi)票,那這種情況不是會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存不準(zhǔn)確嗎?這種情況怎么處理?不開(kāi)票的話沒(méi)有收入,庫(kù)存不準(zhǔn),需要做無(wú)票收入嗎?
 
                供應(yīng)商開(kāi)的建筑安裝普票未異地預(yù)繳,這種發(fā)票收不收?
這兩道題的進(jìn)項(xiàng)稅額的扣除率為什么是13%?不是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)扣除率是9%,根據(jù)領(lǐng)用情況10%?
老師包工包料的情況下 我們可以給對(duì)方開(kāi)發(fā)票時(shí)開(kāi)產(chǎn)品的名稱嗎
外貿(mào)企業(yè),免稅申報(bào)的普票和報(bào)關(guān)單產(chǎn)品類(lèi)目一致,品名不一致可以用嗎
深圳補(bǔ)繳社保7-10月的,那些離職的怎么補(bǔ)繳呢?
2024年甲與乙共同投資成立丙公司,其中甲持股23.9132%,2025年8月乙開(kāi)始分期撤資,8月撤資1000萬(wàn)元,已知甲與被投資方丙的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下所示: (1)截止2025年9月甲公司賬上的長(zhǎng)投數(shù)據(jù)為5468.73 萬(wàn)元,具體如下所示: 長(zhǎng)投-成本 3500 萬(wàn)元 長(zhǎng)投-損益調(diào)整 3404.10 萬(wàn)元 長(zhǎng)投-權(quán)益變動(dòng) -1435.37 萬(wàn)元 賬上長(zhǎng)投合計(jì) 5468.73 萬(wàn)元 (2)減資前的持股比例 23.9132% (3)8月減資后的持股比例 28.4134% (4)2025年7月被投資方丙的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下: 2025年7月被投資方實(shí)收資本 12318.2萬(wàn)元 2025年7月被投資方資本公積 33247.88萬(wàn)元 2025年7月被投資方未分配利潤(rùn) 6203.39萬(wàn)元 2025年7月被投資方所有者權(quán)益 51769.39萬(wàn)元 2025年7月被投資方凈利潤(rùn) 5813.1萬(wàn)元 根據(jù)上述情況寫(xiě)出甲公司被動(dòng)減資后的會(huì)計(jì)分錄。懇求哪位老師幫看一下這筆賬務(wù)處理應(yīng)如何做,謝謝了
增值稅完稅證明在哪里能查到
老師您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅稅目是什么?沒(méi)有實(shí)繳
鄉(xiāng)鎮(zhèn)村土地房產(chǎn)房土兩稅不交稅依據(jù)什么
老師!我們收到這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示,我想問(wèn)一下,這是什么意思


財(cái)務(wù)軟件設(shè)置應(yīng)交稅金這個(gè)明細(xì)科目。能設(shè)置這樣的明細(xì)科目嗎?①應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(開(kāi)票)②應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額(不開(kāi)票)還是說(shuō)不設(shè)置開(kāi)票和不開(kāi)票的。只要在臺(tái)賬上分清就行?
那稅負(fù)率呢,是算總的(不管開(kāi)票還是不開(kāi)票)還是按照不開(kāi)票的算?
嗯對(duì)就是這個(gè)意思你的,沒(méi)錯(cuò)的
老師,你仔細(xì)看我第二個(gè)問(wèn)題,是設(shè)置還是不設(shè)置?
這個(gè)是屬于不設(shè)置就可以,能分清楚就行
老師你的意思是財(cái)務(wù)軟件上不設(shè)置,臺(tái)賬設(shè)置清楚就行了。那稅負(fù)率呢?
嗯對(duì),就是這個(gè)意思的,稅負(fù)率這個(gè)就看月底繳納了多少
老師你的意思是,不管開(kāi)不開(kāi)票,都算。那我看群里有人算兩種(一個(gè)含有,一個(gè)不含有),是為什么?
群里?什么群?你說(shuō)他們雙重算嗎
嗯嗯,五湖四海的,不認(rèn)識(shí)人,只因?yàn)闀?huì)計(jì),所以拉進(jìn)一個(gè)群,有人再說(shuō)這個(gè)問(wèn)題。我個(gè)人覺(jué)的是含的,她們又說(shuō)不含。所以我問(wèn)老師了。畢竟報(bào)稅是有不含稅收入的。所以算的,算稅負(fù)率的時(shí)候要加進(jìn)去的。
對(duì)的,您理解了這個(gè)就好
謝謝老師(*^o^*)
不客氣的,早點(diǎn)休息