你好,這個(gè)屬于代扣代繳,是個(gè)人承擔(dān),這個(gè)不屬于企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
老師,公司給股東派發(fā)紅利,公司代扣代繳個(gè)稅25% 個(gè)股東自己還要交2個(gè)稅20%嗎
股東分紅是公司代扣代繳嗎?代繳的稅股東又轉(zhuǎn)給公司嗎?
你好,給股東分紅10萬,怎么做賬?打給股東多少錢?個(gè)稅自己交還是公司代扣代繳
老師好,咨詢下股東分紅,個(gè)人稅收是20%嗎,稅金是公司代扣代繳還是自己交呀
老師 分紅個(gè)稅 算是公司要交的稅嗎? 算公司的嗎? 還是不算 屬于代收代扣代繳的股東分紅個(gè)稅 ?屬于股東自己的?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎