放棄退稅之后是不可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的.出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅額那部分,所以不能抵扣

老師好,請(qǐng)問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問老師生產(chǎn)企業(yè)不退稅申請(qǐng)免稅出口相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師好!請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)只夠抵扣內(nèi)銷,沒有進(jìn)項(xiàng)退稅,出口已經(jīng)做出口免稅申報(bào),不退稅還需要做退稅申報(bào)嗎?電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理?
請(qǐng)問如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留抵,企業(yè)還去申報(bào)出口免抵退,最后會(huì)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際退稅額,如果不想退可以嗎
老師:比如9月份出口6萬,那我申請(qǐng)退稅,意思是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣需要勾選6萬的進(jìn)項(xiàng)可抵扣的稅額進(jìn)來對(duì)嗎?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請(qǐng)問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)員工工資個(gè)稅,從今年8月份才新增工資薪金個(gè)稅這個(gè)稅種,10月27日當(dāng)時(shí)申報(bào)經(jīng)營所得時(shí),把老板的名稱和身份證號(hào)碼添加進(jìn)去才可以申報(bào)經(jīng)營所得。 今天在申報(bào)10月份員工工資個(gè)稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)提示個(gè)體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進(jìn)行綜合所得申報(bào),但是個(gè)體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報(bào)的時(shí)候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報(bào),我可以在綜合所得申報(bào)工資,經(jīng)營者應(yīng)發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個(gè)點(diǎn)差額專票給企業(yè),合作承包商開1個(gè)點(diǎn)普票給我們,承包商1%稅點(diǎn)是否合理
老師,涉稅實(shí)務(wù)中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認(rèn)元嗎?


同學(xué),你好,麻煩幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦