放棄退稅之后是不可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的.出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅額那部分,所以不能抵扣
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時(shí)增值稅申報(bào)表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫(xiě)了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有申請(qǐng)免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師生產(chǎn)企業(yè)不退稅申請(qǐng)免稅出口相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)只夠抵扣內(nèi)銷,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)退稅,出口已經(jīng)做出口免稅申報(bào),不退稅還需要做退稅申報(bào)嗎?電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理?
請(qǐng)問(wèn)如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留抵,企業(yè)還去申報(bào)出口免抵退,最后會(huì)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際退稅額,如果不想退可以嗎
老師:比如9月份出口6萬(wàn),那我申請(qǐng)退稅,意思是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣需要勾選6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)可抵扣的稅額進(jìn)來(lái)對(duì)嗎?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
同學(xué),你好,麻煩幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦