你好,借管理費用,工會經費待應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸銀行存款。

老師,公司沒有工會組織,也需要計提工會經費嗎?
老師公司在有工會組織的情況下,計提工會經費和發(fā)工會經費時候怎么做賬
老師 非盈利組織和基金會都需要計提工會經費嗎?工會經費是每月根據工資總額的2 %計提,還是發(fā)生的時候在計入工會經費呢?
老師我想咨詢下,工會經費在什么情況下需要交稅,我們公司沒有成立工會組織,也沒有幾個員工,是否需要交工會經費
老師,有關公司工會組織收到的計提的工會經費,工會組織應該怎么做賬呢
公司前期賬上原材料少,然后現在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結轉出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產負債表的未分配利潤中體現嗎?
老師,備用金賬務怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現后第三方收取的服務費怎么入賬
老師您好,生產型企業(yè)出口一批自產的設備到泰國和印度,貨物已經報關,現在又需要補寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我啊?是對方單位開錯了嗎?
領營業(yè)執(zhí)照前預付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據題干信息長期應收款是50
老師我網上查是這個 你這個分錄是在公司沒有成立工會時候做的分錄 工會經費的會計分錄根據不同情況有所不同。一般來說,公司建立了工會組織時,會計分錄編制如下:借:管理費用——工會經費,貸:其他應付款——單位工會,其他應付款——上級工會;借:其他應付款——單位工會,其他應付款——上級工會,貸:銀行存款。如果公司未建立工會組織,則會計分錄編制如下:借:管理費用——工會經費,貸:其他應付款——上級工會;借:其他應付款——上級工會,貸:銀行存款1。
你好 不對? ?借管理費用,工會經費待應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸銀行存款 這樣對??
但是我們單位有工會組織啊,不得用其他應付款過度么
不是的,準則規(guī)定工會經費是通過應付職工薪酬科目過度核算的。
因為咱這個是企業(yè)的工會,不是專門的工會組織。
哦那老師意思是企業(yè)的工會必須用你說的被,不能用我上網查的其他應付過度被
是的,我發(fā)給你的這個就是正確的準則規(guī)定,就是這樣處理的。
明白了謝謝
客氣了,祝您工作愉快,問題解決,請好評。