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老師,假如我收入100萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票90萬,費(fèi)用60萬,那我企業(yè)不就虧本了嗎,是否我進(jìn)項(xiàng)能夠不要這么多的情況下,我的稅負(fù)率還能保持3%?

2023-05-12 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 14:56

是的,收入小于成本費(fèi)用是虧損了。

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齊紅老師 解答 2023-05-12 14:56

虧損不交所得稅的,就沒有稅負(fù)率。

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快賬用戶2941 追問 2023-05-12 16:55

所得稅是不交,但是我們的增值稅還是要交對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-12 16:57

你好,是的,增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要交增值稅的。

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快賬用戶2941 追問 2023-05-12 17:59

也就是說如果我們100萬的收入,進(jìn)項(xiàng)40萬,費(fèi)用60萬,這樣是需要交增值稅,不用交所得稅,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 18:04

你好 是的 對(duì) 這是對(duì)的呢?

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是的,收入小于成本費(fèi)用是虧損了。
2023-05-12
你好,同學(xué),如果你的部分沒有開票可以進(jìn)行吳票收入,你要保持本期1%增值稅稅負(fù),你的收入在270萬左右
2022-01-22
同學(xué)你好,在年度內(nèi)達(dá)到稅負(fù)就可以了
2022-01-22
你好,你們的職工可以外包嗎?這樣的話讓勞務(wù)公司給你們開專票過來
2023-03-25
你好不可以,如果抵扣一部分剩下的金額你都允不允許抵扣了,這種情況下,你問下對(duì)方能給你分兩張發(fā)票,或者是三張發(fā)票開吧。
2021-07-30
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