是的,收入小于成本費(fèi)用是虧損了。

老師,這種情況怎么辦,我收到的進(jìn)項(xiàng)是百萬版,金額很大,我想比著稅負(fù)率抵扣進(jìn)項(xiàng),但是進(jìn)項(xiàng)一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個(gè)開了586萬的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能不能抵扣一部分呢
老師我們是一般納稅人,舉例本月營(yíng)業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng)
老師我們是一般納稅人,舉例本月營(yíng)業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
那我的報(bào)價(jià)怎么做?假如我進(jìn)價(jià)100進(jìn)項(xiàng)13。一共花費(fèi)113萬,這13萬的進(jìn)項(xiàng)不一定能用到,因?yàn)槲覙I(yè)務(wù)都是出口退稅的,內(nèi)銷基本上沒有。這一筆內(nèi)銷對(duì)方還是個(gè)體戶不要票,我這筆進(jìn)項(xiàng)抵扣不了就需要轉(zhuǎn)出了
那我的報(bào)價(jià)怎么做?假如我進(jìn)價(jià)100進(jìn)項(xiàng)13。一共花費(fèi)113萬,這13萬的進(jìn)項(xiàng)不一定能用到,因?yàn)槲覙I(yè)務(wù)都是出口退稅的,內(nèi)銷基本上沒有。這一筆內(nèi)銷對(duì)方還是個(gè)體戶不要票,我這筆進(jìn)項(xiàng)抵扣不了就需要轉(zhuǎn)出了
老師,請(qǐng)問監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
你好,我買過進(jìn)出口課程,我想知道,我辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照以后,下一步應(yīng)該做什么?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)憑證的摘要我是這樣寫的(確認(rèn)成本) 這個(gè)摘要描述的對(duì)嗎
老師,一般納稅人公司銷售公司名下的小貨車,開普通發(fā)票,稅率是3%嗎
老師,以工代賑的項(xiàng)目不需要開勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報(bào)個(gè)稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專業(yè)課內(nèi)容啊?
老師您好,業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手


虧損不交所得稅的,就沒有稅負(fù)率。
所得稅是不交,但是我們的增值稅還是要交對(duì)嗎
你好,是的,增值稅的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要交增值稅的。
也就是說如果我們100萬的收入,進(jìn)項(xiàng)40萬,費(fèi)用60萬,這樣是需要交增值稅,不用交所得稅,是這樣理解嗎?
你好 是的 對(duì) 這是對(duì)的呢?