您好,對(duì)哦是這個(gè)意思的

個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅人,申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅需要企業(yè)提供哪些資料存檔?
勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人升為一般納稅人增值稅稅率都是不變的,都是三個(gè)點(diǎn),(因?yàn)槎际乔灏ぃ┲皇瞧髽I(yè)所得稅稅率變了,沒有企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策了。升為一般納稅人以后,企業(yè)所得稅的稅率是25個(gè)點(diǎn)。老師,我這樣分析對(duì)嗎?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?是只要交:增值稅、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅、有工資的申報(bào)個(gè)稅、以及申報(bào)財(cái)報(bào)嗎?
之前是小規(guī)模個(gè)獨(dú),升為一般納稅人后不用報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅了吧? 只需要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅
勞務(wù)公司的稅收政策,包括一般納稅人小規(guī)模納稅人的,增值稅企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

