一、建議??垡粋€(gè)月的社保,讓扣社保與發(fā)放工資的期間是同步的
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
社保是不能??鄣模趺凑{(diào)賬咯!
社保不是不能停扣,就是說(shuō):你2023年5月發(fā)放2023年4月期間的工資,扣2023年4月期間的個(gè)人社保。
意思就是??凵绫€(gè)人部分一個(gè)月?
是的,直接??蹅€(gè)人社保一個(gè)月,這樣,你直接處理就可以了。
好吧,我明白了!
那以前的工資表跟賬不一致,不管了?
因?yàn)橘~上的是4月發(fā)3月的工資,但是扣社保個(gè)人部分是扣4月份的!然而我3月份工資表上做的是3月份的工資扣3月份的社保個(gè)人部分!
對(duì)于未扣回的個(gè)人社保,還是需要清理賬務(wù)的。如果是實(shí)在扣不回來(lái),只能計(jì)入管理費(fèi)用了
好吧,只是現(xiàn)在存在一個(gè)這樣的問(wèn)題,我工資表的實(shí)發(fā)跟賬上的實(shí)發(fā)可能有差額,因?yàn)橘~上是當(dāng)月工資扣次月社保個(gè)人部分的,而工資表(原始憑證)是做了當(dāng)月工資扣當(dāng)月社保個(gè)人部分喔,有影響嗎?
18年到現(xiàn)在都是這樣做
現(xiàn)在不影響了,你看18年的企業(yè)所得稅年報(bào)都是已經(jīng)報(bào)完了的狀態(tài)。
那以前的就不管了對(duì)嗎?調(diào)整現(xiàn)在就好了對(duì)嗎?
以前的不用管了,只能這樣了。本年度的明年才匯算清繳,因此需要調(diào)賬處理
好的,謝謝哈!
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利