不能款跨年抵減成本的,那樣屬于虛假申報
老師好,一家小規(guī)模企業(yè),去年從一家一般納稅人那里取得了800萬的發(fā)票,但是卻沒有實際收貨,小規(guī)模公司想要用這個票來做成本抵減利潤,這樣的公司稅務(wù)風(fēng)險是不是很大
老師,您好!公司是小規(guī)模納稅人建材公司,所得稅是查賬征收,去年5月開始營業(yè)的,今天查了公司的賬,發(fā)現(xiàn)去年5-12月,收入有370萬,成本是空賬列支的,現(xiàn)在想辦法的話,要怎么想辦法?能用2021年3月開的發(fā)票,去入2020年的賬嗎?
老師 想問下預(yù)繳納的企業(yè)所得稅為什么是按本年累計金額利潤來算的呢,比如一般納稅人 我六月份虧的4500元,但是本年累計利潤我有兩萬多,我就要著交所得稅,沒太想明白,為什么不是按本期金額來繳納呢,比如小規(guī)模納稅人4-6月利潤是22萬,但是我本年累計利潤有41萬,就得按41萬交,這是有什么原因嗎
老板有2家公司,一家小規(guī)模A,一家一般納稅人B。本來是A公司的業(yè)務(wù),但是因為客戶要13%的發(fā)票,用B去收款以及開發(fā)票。請問,有什么好的方法讓賬務(wù)理清呢?不想多交稅。
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個問題,不知道如何解決,所以想請您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
我們是房產(chǎn)代理公司,是去年12月賣了房子,但是開發(fā)商沒有給我們傭金,所以我們也沒有辦法給外中介結(jié)傭,所以后面5月份開發(fā)商結(jié)了傭,外中介才給我們開發(fā)票這種
如果在5月開票,備注里備注一個22年業(yè)務(wù)可以用嗎?
嗯嗯,這個是可以的哈。你在去年計提一筆傭金支出