不能款跨年抵減成本的,那樣屬于虛假申報(bào)
老師好,一家小規(guī)模企業(yè),去年從一家一般納稅人那里取得了800萬(wàn)的發(fā)票,但是卻沒(méi)有實(shí)際收貨,小規(guī)模公司想要用這個(gè)票來(lái)做成本抵減利潤(rùn),這樣的公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是不是很大
老師,您好!公司是小規(guī)模納稅人建材公司,所得稅是查賬征收,去年5月開始營(yíng)業(yè)的,今天查了公司的賬,發(fā)現(xiàn)去年5-12月,收入有370萬(wàn),成本是空賬列支的,現(xiàn)在想辦法的話,要怎么想辦法?能用2021年3月開的發(fā)票,去入2020年的賬嗎?
老師 想問(wèn)下預(yù)繳納的企業(yè)所得稅為什么是按本年累計(jì)金額利潤(rùn)來(lái)算的呢,比如一般納稅人 我六月份虧的4500元,但是本年累計(jì)利潤(rùn)我有兩萬(wàn)多,我就要著交所得稅,沒(méi)太想明白,為什么不是按本期金額來(lái)繳納呢,比如小規(guī)模納稅人4-6月利潤(rùn)是22萬(wàn),但是我本年累計(jì)利潤(rùn)有41萬(wàn),就得按41萬(wàn)交,這是有什么原因嗎
老板有2家公司,一家小規(guī)模A,一家一般納稅人B。本來(lái)是A公司的業(yè)務(wù),但是因?yàn)榭蛻粢?3%的發(fā)票,用B去收款以及開發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),有什么好的方法讓賬務(wù)理清呢?不想多交稅。
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請(qǐng)問(wèn)我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對(duì)應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
我們是房產(chǎn)代理公司,是去年12月賣了房子,但是開發(fā)商沒(méi)有給我們傭金,所以我們也沒(méi)有辦法給外中介結(jié)傭,所以后面5月份開發(fā)商結(jié)了傭,外中介才給我們開發(fā)票這種
如果在5月開票,備注里備注一個(gè)22年業(yè)務(wù)可以用嗎?
嗯嗯,這個(gè)是可以的哈。你在去年計(jì)提一筆傭金支出