你好,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了。
老師,之前的材料一買回來,就入生產(chǎn)成本-原材料了。現(xiàn)在要做實(shí)際用了多少的成本。那么分錄怎么做? 借:原材料 2000 貸:生產(chǎn)成本-原材料 2000 還是借:原材料 2 000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000
暫估的原材料用于生產(chǎn)成本到庫存商品,當(dāng)年發(fā)票來了怎么處理?借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 借:庫存商品10 貸方:生產(chǎn)成本10 原材料發(fā)票來了15元,發(fā)票跨年來了怎么處理球分錄
估的原材料用于生產(chǎn)成本到庫存商品,當(dāng)年發(fā)票來了怎么處理?借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 借:庫存商品10 貸方:生產(chǎn)成本10 原材料發(fā)票來了15元,發(fā)票跨年來了怎么處理球分錄
工業(yè)只要企業(yè),原材料發(fā)票沒有回來,暫估原材料,等原材料回來,紅沖的時(shí)候,還需要紅沖庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一筆么?
工業(yè)制造企業(yè),原材料發(fā)票沒有回來,暫估的原材料,發(fā)票回來以后直接紅沖暫估的原材料就可以,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本那比,也要紅沖?發(fā)票比暫估的多,把暫估全部紅沖了,再入材料可以么?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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老師電子稅局3季度申報(bào)有變動(dòng),老師有變動(dòng)以后的申報(bào)流程嗎?
老師,這個(gè)題為什么選B,不是留置權(quán)>登記抵押權(quán)/質(zhì)權(quán)>未登錄抵押權(quán)嗎?
以前申報(bào)的所得稅在哪里打???
其他應(yīng)付款過高,稅務(wù)注銷,怎么樣能合理調(diào)整呢?
您好~想咨詢下:第一,公司為一般納稅人,不管經(jīng)營方向是什么,都可以開具13%、9%、6%等稅率的專票?第二,一般納稅人目前還有免稅優(yōu)惠政策嗎?
租房子經(jīng)營,要交印花稅嗎?每個(gè)月都交嗎?
維修服務(wù)區(qū)的維修費(fèi)5.85.稅率為什么是9%?不是13%?
老師,請問保險(xiǎn)合同要不要交印花稅的?有筆5000元財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),按季申報(bào),需要繳納多少稅?還是直接忽略?
老師租房時(shí)間是五年,每年支付20000元租金。印花稅什么時(shí)候申報(bào)呢?現(xiàn)在都是按次錄入不了比如25年一月到12月嗎
我想問一下出現(xiàn)這個(gè)是什么意思呢
匯算清繳沒有調(diào)整,原材料在匯算清繳之前,回來了
暫估和發(fā)票是一樣的嗎?如果是的話可以的啊,這個(gè)不用調(diào)整,但是你說的是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本呀。
對的,不一樣,原來的發(fā)票價(jià)格變低了
你好,那就是需要納稅調(diào)增。
在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,直接調(diào)增么?
不用進(jìn)行賬務(wù)處理么
你好。不是紅沖了,原來的原材料已經(jīng)賬上做了嗎?
如果你沒有做的話,借原材料 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)就是賬務(wù)處理啊。
紅沖原來的原材料,,時(shí)候 借:原材料(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
對么??然后接下來不會(huì)處理
你這是入庫紅沖了,還有成本在那成本的我上面給你寫了,可以看一下的。
麻煩重新幫我寫下,借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤 對么?那以前年度損益調(diào)整科目,余額怎么處理
借原材料 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,
那之前的應(yīng)付賬款-暫估,就沒有處理了啊
借應(yīng)付賬款,貸原材料,借原材料,貸以前年度損調(diào)整,借以簽?zāi)甓葥p益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。你再加上我的,合計(jì)起來不就行了?
我這個(gè)沒有以前年度損益科目
用利潤分配未分配利潤來代替。