?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,本月銷項(xiàng)是5148.22,上期留底稅額有8000,進(jìn)項(xiàng)無(wú),現(xiàn)在還留有期末稅額2851.78,分錄應(yīng)當(dāng)怎么做
老師,上期留底稅額264.59,本期銷項(xiàng)稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9318,請(qǐng)問(wèn)如何做憑證
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于留底稅額,不用繳稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,上期留底稅額是7938.05,本期應(yīng)繳銷項(xiàng)稅額是2991.15,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,本期銷項(xiàng)稅額是2991.15,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),上期留底稅額有4946.9,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
想請(qǐng)問(wèn)為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購(gòu)買水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒(méi)有用庫(kù)存軟件,采購(gòu)的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開具的,現(xiàn)在庫(kù)存賬很亂,給客戶開了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有該產(chǎn)品,對(duì)于庫(kù)存這塊應(yīng)該怎么管理