凡是最后轉(zhuǎn)入損益科目的工資都要填報(bào)的
匯算清繳里期間費(fèi)用,填職工薪酬,是按貸方本年累計(jì)數(shù)填寫嗎
職工工資計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)用的,在匯算清繳的期間費(fèi)用需要填寫嗎?職工薪酬納稅調(diào)整是按照開發(fā)間接費(fèi)用的數(shù)據(jù)填寫嗎?
匯算清繳時(shí),科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費(fèi)用的職工薪酬按照管理費(fèi)用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
匯算清繳的時(shí)間,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出和期間費(fèi)用里面的管理費(fèi)用職工薪酬,數(shù)字填寫應(yīng)該注意什么?
匯算清繳期間費(fèi)用職工薪酬是不是填寫工資公積金社保福利費(fèi)的合計(jì)數(shù)
工商年檢中填寫吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬,供應(yīng)商從我們家采購其他產(chǎn)品6萬塊, 供應(yīng)商他說欠我們6萬抵扣我們欠他24萬中的6萬 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說年末需要調(diào)增,有的說不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫單可以蓋合同專用章嗎
資產(chǎn)攤銷,以前年度都是按月攤銷年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷完,可以嗎?匯算時(shí)不通過怎么回事呢?
想請問為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購買水果,沒有發(fā)票,怎么報(bào)銷和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒有用庫存軟件,采購的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開具的,現(xiàn)在庫存賬很亂,給客戶開了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有該產(chǎn)品,對于庫存這塊應(yīng)該怎么管理
暫時(shí)未計(jì)入到期間費(fèi)用,A104000表是暫時(shí)不填寫吧?
職工薪酬納稅調(diào)整表A105050是不是就按照開發(fā)間接費(fèi)用的數(shù)據(jù)填寫就可以?
是的,暫時(shí)未計(jì)入到期間費(fèi)用,A104000表是暫時(shí)不填寫。 職工薪酬納稅調(diào)整表A105050也是未計(jì)入損益科目的不填寫的