借銀行房款,貸其他應付款, 借財務費用,貸銀行存款。
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩睿鋵嵾@75萬是轉給法人的錢,由于法人當時情況特殊沒辦法轉到她賬戶上,就轉到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
公司注銷,銀行銷戶,賬上只有50了,柜員說除了利息,結算下來還倒差銀行40。然后現(xiàn)金轉了筆進去補扣管理費。那轉轉進銀行的這幾十塊錢無法報銷了可以做這個分錄嗎?還是說有哪種更好的處理辦法 收錢-借:銀行 -貸:其他應付款 銷賬 借-其他應付款 貸-未分配利潤
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務招待費,他是用自己的微信的錢轉賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
公司要注銷,現(xiàn)在就其他應付款-法人還欠4萬,但是賬上總金額只有1.7萬,利潤是-2.3萬,我想問一下應該怎么清理往來?。?1.有5個銀行對公戶,注銷的話還得付年費,所以得留一點錢,那賬上怎么處理啊,如果其他應付款只能沖1.7以下的話,利潤就是正了,那還得補所得稅? 2.剩下的錢等注銷完之后轉給股東,那還有個稅問題嗎?
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
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老是13題不是要求算本年經營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
可是這樣其他應付款沒銷啊
借其他應付款,貸營業(yè)外收入。
嚴格意義上這個存進銀行的錢不能算營業(yè)外收入,要計入費用。要進入未分配利潤和股東清算的
你好,那你們單位還需要支付這個其他應付款嗎?你能支付了嗎?不支付的話,欠款不支付的轉到營業(yè)外收入里面去,這個是規(guī)定。
雖然結轉到了營業(yè)外收入,但是你所得稅不一定多交,你還有一個財務費用不是嗎?
要支付。只是公司現(xiàn)金和銀行存款賬面已經沒有余額了會以其他方式報銷
那你就先掛賬,你用什么支付的,借其他應付款貸支付方式就是了。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。