對(duì)的是的,是這么做的
企業(yè)法人個(gè)人買的非住房無償提供給企業(yè)使用,這種情況是不是要視同銷售
我們公司是B公司,老板另一家公司A公司租了C的房子。然后租的房子,A和B一起使用。A和B簽了一個(gè)無償使用合同。但是無償使用是要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的。B只是在A租的房子里面設(shè)置了兩個(gè)工位而已,交房產(chǎn)稅不劃算。我有什么辦法不交?
老師,把房產(chǎn)無償給別人出租使用,這個(gè)是不是視同銷售,要交稅嘛
老師:個(gè)人出售自己的住房,只需要交個(gè)人所得稅?? 這個(gè)個(gè)人出租住房和出售住房都不用交納印花稅嗎?老師可以說一下個(gè)人出租和出售分別 要交的稅? 我知道的是個(gè)人出租:房產(chǎn)稅/增值稅/附加稅/個(gè)稅 個(gè)人出售的話難道只有個(gè)稅?
老師,我從集團(tuán)租了含稅金額20萬一年的房產(chǎn),然后免費(fèi)給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)使用,這個(gè)業(yè)務(wù)中,我付房租是要每月攤銷 對(duì)吧?我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也要按月分?jǐn)偮铮咳缓竺赓M(fèi)給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)使用是不是要視同銷售交銷項(xiàng)稅呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用。A公司因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用為7.5萬元。2022年年末與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票,要當(dāng)月就申報(bào)退稅嗎?
個(gè)體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進(jìn)來 掛哪個(gè)科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號(hào)注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫的分錄還要保留嗎
個(gè)人把電腦賣給公司,對(duì)于我個(gè)人來說屬于財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,還是生產(chǎn)經(jīng)營所得
老師,這題不理解,麻煩解析下
請(qǐng)問我從代賬公司手里接賬,從6月開始做賬,我要讓代賬公司給我移交哪些資料
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人工資有點(diǎn)高,為了少交點(diǎn)個(gè)稅,讓別人搞個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照,再開個(gè)法人戶,工資往那個(gè)賬戶里面打,開戶的人風(fēng)險(xiǎn)大不大
那房產(chǎn)稅,增值稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,印花稅,這些我們都要交嗎
你好,這個(gè)房屋是你單位的,需要繳納的。我們待會(huì)需要交。
可是交的話,我要怎么做賬呢,畢竟這是無償給別人用
借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)視同銷售確認(rèn)收入。 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊, 如果不是主營的話,你就放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。
老師,為什么借是銷售費(fèi)用啊
視同銷售呀,提現(xiàn)贈(zèng)送呀。
老師1.記在管理費(fèi)用可以嗎 2.我們這個(gè)是很多年前的,從17年開始,那個(gè)時(shí)候沒有稅務(wù)局查,也沒有做視同銷售的分錄,折舊也是做在管理費(fèi)用,這個(gè)要怎么弄啊
第一個(gè)可以的,可以的可以的。
二哥,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
這要把那么多年的全部補(bǔ)上嗎,而且以前年度的折舊是放在費(fèi)用了,我現(xiàn)在補(bǔ)又都怎么做分錄呢
你好,增值稅能補(bǔ)嗎?如果補(bǔ)不了的話,你就補(bǔ)到這個(gè)月,如果你不補(bǔ)的話可以的,這個(gè)你們自己決定就行,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
增值稅能補(bǔ)是說能繳納嗎還是什么,我們現(xiàn)在時(shí)稅務(wù)查到了,去年都一次性繳納了,把之前幾年的都交了 但是沒有做視同銷售和折舊到主營業(yè)務(wù)成本的分錄
你好,補(bǔ)交的所屬期屬于去年嗎?如果是的話,今年借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值。 這屬于去年的費(fèi)用,屬于去年的收入,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。納稅調(diào)節(jié)。
是去年補(bǔ)交的,沒有做分錄,那今年用以前年度損益調(diào)整,是要把視同銷售這筆補(bǔ)上是吧,另外他補(bǔ)交的增值稅是屬于17-22年的,可是我17年到22的折舊都是放在管理費(fèi)用了,這個(gè)還要調(diào)整嗎
你好,不需要的,不用調(diào)整了。
就只要把視同銷售的分錄補(bǔ)上就行了是吧
是的,是的,是這么做的。
老師,這種稅務(wù)局查是不是需要有合同啥的,視同銷售,其實(shí)我也搞不清楚這筆中間什么情況,就是不開票,不收錢,最后稅務(wù)局查到?jīng)]交稅才補(bǔ)交的
你好,這就是無償贈(zèng)送,視同銷售。和你收錢沒有關(guān)系啊,你免費(fèi)給別人使用,你就得交稅。