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老師,把房產(chǎn)無償給別人出租使用,這個(gè)是不是視同銷售,要交稅嘛

2023-05-10 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-10 13:27

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:28

那房產(chǎn)稅,增值稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,印花稅,這些我們都要交嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:29

你好,這個(gè)房屋是你單位的,需要繳納的。我們待會(huì)需要交。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:29

可是交的話,我要怎么做賬呢,畢竟這是無償給別人用

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:32

借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)視同銷售確認(rèn)收入。 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊, 如果不是主營的話,你就放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:36

老師,為什么借是銷售費(fèi)用啊

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:39

視同銷售呀,提現(xiàn)贈(zèng)送呀。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:40

老師1.記在管理費(fèi)用可以嗎 2.我們這個(gè)是很多年前的,從17年開始,那個(gè)時(shí)候沒有稅務(wù)局查,也沒有做視同銷售的分錄,折舊也是做在管理費(fèi)用,這個(gè)要怎么弄啊

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:41

第一個(gè)可以的,可以的可以的。

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:41

二哥,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:43

這要把那么多年的全部補(bǔ)上嗎,而且以前年度的折舊是放在費(fèi)用了,我現(xiàn)在補(bǔ)又都怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:44

你好,增值稅能補(bǔ)嗎?如果補(bǔ)不了的話,你就補(bǔ)到這個(gè)月,如果你不補(bǔ)的話可以的,這個(gè)你們自己決定就行,但是有風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:45

增值稅能補(bǔ)是說能繳納嗎還是什么,我們現(xiàn)在時(shí)稅務(wù)查到了,去年都一次性繳納了,把之前幾年的都交了 但是沒有做視同銷售和折舊到主營業(yè)務(wù)成本的分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:46

你好,補(bǔ)交的所屬期屬于去年嗎?如果是的話,今年借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值。 這屬于去年的費(fèi)用,屬于去年的收入,匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。納稅調(diào)節(jié)。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:49

是去年補(bǔ)交的,沒有做分錄,那今年用以前年度損益調(diào)整,是要把視同銷售這筆補(bǔ)上是吧,另外他補(bǔ)交的增值稅是屬于17-22年的,可是我17年到22的折舊都是放在管理費(fèi)用了,這個(gè)還要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:52

你好,不需要的,不用調(diào)整了。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:53

就只要把視同銷售的分錄補(bǔ)上就行了是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:54

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7090 追問 2023-05-10 13:55

老師,這種稅務(wù)局查是不是需要有合同啥的,視同銷售,其實(shí)我也搞不清楚這筆中間什么情況,就是不開票,不收錢,最后稅務(wù)局查到?jīng)]交稅才補(bǔ)交的

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齊紅老師 解答 2023-05-10 13:59

你好,這就是無償贈(zèng)送,視同銷售。和你收錢沒有關(guān)系啊,你免費(fèi)給別人使用,你就得交稅。

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對(duì)的是的,是這么做的
2023-05-10
你好,是的,就是這樣子。是需要的。
2024-11-19
同學(xué)你好,這個(gè)建議是繳納相關(guān)稅費(fèi),企業(yè)才能稅前抵扣。
2021-09-03
那無償提供的話就不是必須要注明租金的呀。但是合同里面即便沒有租金,但是這個(gè)稅是省不了的。
2022-04-22
對(duì)的是的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣,需要視同銷售
2024-05-31
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