是的,所得稅是要交的,不能扣除的

制造業(yè)中收微企業(yè)2022年延緩繳納的增值稅附加稅費(fèi),在2022年所得稅匯算清繳時(shí)能不能視同已繳稅款在稅前抵扣?
老師你好,我繳納是的所2022年的所得稅,不能做2022年的匯算清繳不能稅前扣除嘛。
老師 請(qǐng)問(wèn)我在2022年的時(shí)候補(bǔ)繳了以前年度稅款 有滯納金 這筆滯納金在2022年匯算清繳的時(shí)候是不是不能扣除
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實(shí)際上已經(jīng)繳納,在做了留底后,能不能當(dāng)做當(dāng)期的費(fèi)用在22年匯算清繳扣除, 韓式應(yīng)該更改已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅,做納稅調(diào)減
老師好,我要是想看2022年總共虧損多少,是不是要2022年的匯算清繳 納稅調(diào)整所得的 應(yīng)納稅所得額 是最準(zhǔn)確的
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊


不是計(jì)提的,是2022年交的2021年的,我現(xiàn)在做2022年的交算喲
凡是所得稅都不能稅前扣除
那我不能扣的那個(gè)怎么填呢
這個(gè)所得稅費(fèi)用不體現(xiàn)在匯算清繳里邊