A.借:材料來(lái)購(gòu)500v020000貨:原材料20000
某企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日從異地購(gòu)入一批材料,該批材料計(jì)劃成本380000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元;購(gòu)入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為60000元,增值稅稅額為5400元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫(kù)。不考慮其他因素,求會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日從異地購(gòu)入一批材料,該批材料計(jì)劃成本380000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元;購(gòu)入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為60000元,增值稅稅額為5400元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫(kù)。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理正確的是()。(
【經(jīng)典例題53?單選題】萊企業(yè)來(lái)用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日從異地購(gòu)入一批材料,該批材料計(jì)劃成本380000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元:購(gòu)入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為60000元,增值稅稅額為5400元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材科并驗(yàn)收入庫(kù)。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理正確的是(o(2022年?2分)A.借:材料來(lái)購(gòu)500v020000貨:原材料20000B.借:材料成本差異40000貨:材料采購(gòu)240000C.借:材料成本差異貨:材料采購(gòu)D.借:材料來(lái)購(gòu)貸:材料成本差異=20000
企業(yè)采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日購(gòu)入一批材料,該批材料的計(jì)劃成本為380000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元;購(gòu)入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為60000元,增值稅稅額為5400元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫(kù)。不考慮其他因素,12月3日材料入庫(kù)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.借:材料成本差異40000貸:材料采購(gòu)40000B.借:材料采購(gòu)40000貸:材料成本差異40000C.借:材料采購(gòu)20000貸:材料成本差異20000D.借:材料成本差異20000貸:材料采購(gòu)20000
企業(yè)采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日購(gòu)入一批材料,該批材料的計(jì)劃成本為380000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元;購(gòu)入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為60000元,增值稅稅額為5400元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫(kù)。不考慮其他因素,12月3日材料入庫(kù)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的會(huì)計(jì)處理正確的是()。差價(jià)率怎么算
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎