你好 第2季度享受的是59.5 第4季度第三季度都享受的59.5 當(dāng)年每個(gè)季度享受的都這些 匯算時(shí)候再調(diào)整
老師,第三季度購(gòu)入固定資產(chǎn),若享受一次性扣除,預(yù)繳表需要填寫嗎,還是預(yù)繳不用填,在匯算清繳時(shí)填寫就行
老師,假如5月購(gòu)買的固定資產(chǎn)60萬(wàn)元,享受全年一次性扣除,在第二季度享受一次性扣除金額59.5萬(wàn)元,第三季度算企業(yè)所得稅時(shí)為什么還要扣除58萬(wàn)元,然后在第四季度還需要填寫固定資產(chǎn)一次性折舊表嗎
老師,我公司9月份購(gòu)入一臺(tái)翻斗車,20萬(wàn)元,按4年計(jì)提折舊,無(wú)殘值。想作為固定資產(chǎn)一次性扣除,第三季度的申報(bào)表這樣填寫對(duì)不對(duì),第四季度還需要填寫a201020申報(bào)表嗎?
500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候填了表《201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》,我想問(wèn)等到第二季度的時(shí)候,還需要繼續(xù)填《201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》嗎?第三季度呢?
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營(yíng)所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
那你每月有折舊呀,不算了嗎?
不可以啦,因?yàn)槟愕诙径鹊臅r(shí)候調(diào)減的金額是59.5,第三季度它不能比59.5少,只能多。
少了的話,他填寫不了,保存不了,你可以試一下。
怎么講的不一樣兩個(gè)機(jī)構(gòu)
你可以今年填寫試下的
如果去年是可以的吧
去年的不可以 一開(kāi)始就不可以的,你再去查一下資料去吧 你今年去試一下,是因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)過(guò)完了,你再試也沒(méi)有用啦,已經(jīng)申報(bào)過(guò)了。
嗯,那今天申報(bào)不享受一次性扣除,匯算清繳免得調(diào)整
可以的,可以不享受的