認(rèn)證了就得抵扣,抵扣不完的留底。在附表二三十五欄里面填寫你的進(jìn)項(xiàng),附表一填寫你的銷項(xiàng)稅額,主表自動取數(shù),自動留底。
老師,請問我申報(bào)二月的增值稅時,可以抵扣三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?三月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填哪呢,沒有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時,下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,請問上月認(rèn)證的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報(bào)時填寫表二,怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個月進(jìn)行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
請問老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以只認(rèn)證但不抵扣嗎?需要填增值稅申報(bào)表第幾行?下月抵扣后報(bào)表填第三行嗎?
老師,我想問下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,這個月對方要求退回沖紅,我下月申報(bào)時,在申報(bào)表中怎么填寫附列表2,填到第幾行?
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
下一個月抵扣的時候就不需要單獨(dú)填寫了。
下個月就只填當(dāng)月的銷項(xiàng)和當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)對嗎?老師
你好是的,是這么做的