你好,那就直接計(jì)入差旅費(fèi)匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來(lái)應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說(shuō)不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說(shuō)了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來(lái),他說(shuō)做還款,我說(shuō)這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺(jué)得做一筆平往來(lái)款就可以了,我說(shuō)這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來(lái),而且還要有附件憑證,我不知道他覺(jué)得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,遇到一個(gè)公司有這種情況,之前的會(huì)計(jì)可能是為了多做成本,有拿票報(bào)賬計(jì)入費(fèi)用但是沒(méi)有付款的情況,都掛在其他應(yīng)付款里,現(xiàn)在掛了好幾年了,這筆費(fèi)用該怎么處理呢
我是建筑行業(yè),掛靠別人公司,目前情況是銷項(xiàng)稅額負(fù)127000,不用交了,他們只提管理費(fèi)46萬(wàn)左右,利潤(rùn)應(yīng)該分350萬(wàn)左右,我想請(qǐng)問(wèn)1.管理費(fèi)他們要提供發(fā)票嗎,如果他們不提供怎么算,2.我們要取得利潤(rùn)要提供什么憑證嗎,怎么交稅
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬(wàn),沒(méi)有貨物也不開(kāi)發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒(méi)有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來(lái)發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬(wàn),沒(méi)有貨物也不開(kāi)發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒(méi)有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來(lái)發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開(kāi)給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的差價(jià),我想問(wèn)一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開(kāi)專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書(shū)吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問(wèn)下個(gè)人欠了公司70萬(wàn),然后通過(guò)薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬(wàn),公司又欠勞務(wù)公司70萬(wàn),勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項(xiàng)工程,合同約定的工期為18個(gè)月,合同總收入為300萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本為260萬(wàn)元。履約進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬(wàn)元,已收到工程款150萬(wàn)元。截至2024年6月30日,該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬(wàn)元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬(wàn)元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來(lái)賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請(qǐng)問(wèn): 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫? 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么?
老師,匯算清繳怎么調(diào)呢?具體的調(diào)整分錄是啥
你好 不調(diào)賬的 填寫納稅調(diào)整表
?你好: 招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn): 按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的千分之五, 舉例說(shuō)明:如果本年的銷售收入是1000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生6萬(wàn)元。 計(jì)算方法: 按招待費(fèi)的60%即6萬(wàn)*60%=36000元,但不超過(guò)收入的千分之五還需計(jì)算1000萬(wàn)*千萬(wàn)之五=5萬(wàn),招待費(fèi)36000元未超過(guò)收入50000元,該企業(yè)按36000計(jì)入招待中扣除費(fèi)用。
把差旅費(fèi)調(diào)減就可以了是嘛
你好,調(diào)整的是所得稅費(fèi)用,不是差旅費(fèi)。