對(duì)的,是的,是這么做的。

老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
匯算清繳稅務(wù)局玩我們調(diào)整折舊說,順我們折舊提的高,比如說賬栽金額原值100萬,折舊15萬,累計(jì)折舊20萬,稅務(wù)局說我們折舊多提5萬,那么這個(gè)稅收金額欄次怎么填寫?是不是這么填寫!稅收金額原值也是100萬,稅收折舊金額填寫10萬,稅收累計(jì)金額填寫20萬呢?
老師,22年購入轎車29萬,已經(jīng)在22年稅前一次性扣除,22年累計(jì)計(jì)提折扣7萬,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值剩余22萬,那23年現(xiàn)在遞交季度報(bào)表,資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表的怎么填寫呢? 問題:資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表的怎么填寫呢? 1、本年享受的資產(chǎn)原值還是填寫29萬還是填22萬?2、本年累計(jì)帳載金額怎么填?是去年的累計(jì)折舊費(fèi)7萬加上今年的累計(jì)折舊3.5萬金額嗎?還是只填寫今年計(jì)提折扣的3.5萬? 3、享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額是29萬,還是22萬?
老師,我們是律師事務(wù)所,我們給員工訂的工服能計(jì)入勞保費(fèi)嗎?還是只有制造企業(yè)才可以計(jì)入勞保費(fèi)?
銷售布,數(shù)量,單價(jià)是必填的嗎?對(duì)公收款后給對(duì)方開票,但雙方直接沒有合同,這是合規(guī)的嗎
老師,請(qǐng)問員工發(fā)生的體檢費(fèi)入福利費(fèi)嘛?要不要申報(bào)個(gè)稅的?
老師,無償使用對(duì)房的辦公室,房產(chǎn)稅是哪方交啊,按什么計(jì)算呢?
老師在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面加公司兩個(gè)字可以企業(yè)類型可以是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。
電子稅務(wù)局都有哪些資料需要打印出來存檔的?
老師好,公司法人,不是股東,可以做報(bào)銷嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是啥,忘了
管家婆工貿(mào)版T3購入固定資產(chǎn)分月收票入賬,單獨(dú)的運(yùn)費(fèi)也可以入固定資產(chǎn)嗎?
建筑工程的,小規(guī)模是不是可以稅率開1%的


我們沒有多提,稅務(wù)局非的讓我們調(diào)整5萬折舊數(shù),那么我們是在資產(chǎn)折舊調(diào)整表里面填寫,還是再納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他欄次填寫5萬
你好,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表105080里面。
就是我們自己在檢查一下看看那些不太符合稅法規(guī)定應(yīng)該提取的折舊數(shù),然后填寫105080里面?我們以前年度匯算時(shí)稅務(wù)收金額和賬栽金額都一樣,那么稅務(wù)局不會(huì)在對(duì)比以前的數(shù)據(jù)吧?
你好,稅務(wù)局那邊怎么跟你說的要求調(diào)整5萬?
你都是根據(jù)年限來的嗎?是符合最低年限嗎?
是的,殘值率3%稅務(wù)局說要5%
不要緊的,你這一次調(diào)增了之后,你這個(gè)5萬以后再繼續(xù)抵扣。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。