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銷售折讓這個怎么申報,是在增值稅附表1里面填寫負(fù)數(shù)嗎

2023-05-09 12:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 12:28

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-05-09
您好,后期我們有未開票收入時,把這次多申報的減了嘛,全年的未開票收入是正確的
2024-04-13
同學(xué)您好,銷售額填附表一對應(yīng)稅率的欄次,進(jìn)賬是附表二可以自動生成的,抵減增值稅是減免稅申報表里面體現(xiàn)
2022-02-27
同學(xué)你好,可以直接填寫負(fù)數(shù),如果填寫不了的話,只能到稅務(wù)局報稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報處理的。
2021-07-11
你好!是的,你的理解很對
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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