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你好,請問下,我有一次跨年度的賬做錯了,我用了以前年度損益調(diào)整,我現(xiàn)在報年報的話,這個以前年度損益的數(shù)據(jù)是不不需要理會的?

2023-05-08 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 17:59

你好,需要看您具體情況不影響所得稅的就不用管。

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快賬用戶9636 追問 2023-05-08 18:00

我是管理費用記錯了,但是金額不大一千多一點

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齊紅老師 解答 2023-05-08 18:04

金額比較小的,不用調(diào)整重要性的原則。

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你好,需要看您具體情況不影響所得稅的就不用管。
2023-05-08
你好;? 你年報按照你賬上數(shù)據(jù)來寫; 你 具體寫那個欄次? ?
2022-04-13
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額里面體現(xiàn)
2023-07-12
你好這個體現(xiàn)不了,你這個想稅前扣除,匯算清繳記得對應(yīng)年度去納稅調(diào)減之前納稅調(diào)整表,納稅調(diào)減,
2021-04-14
您好,您主要更正那個匯算清繳的表格就行,像別地不需要的,您這個不涉及到個人所得稅的話,也不用更改個人所得稅的表格。如果說有相關(guān)的增值稅你需要更改的話,那增值稅申報表兒一塊兒申報,要具體看一下到底是哪里做錯了,如果只是普通的成本費用的話,光去更正匯算清繳的表格就行可以了。
2022-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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