正常的按對(duì)應(yīng)的稅率填報(bào)
你好 我們處理固定資產(chǎn)的收入記入了營(yíng)業(yè)外收入 還有增值稅銷項(xiàng) 那么申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么填報(bào)呢?
增值稅申報(bào)的銷項(xiàng)稅需要跟財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)外收入一致嗎
營(yíng)業(yè)外收入產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額申報(bào)表怎么申報(bào)增值稅
老師好,固定資產(chǎn)清理后,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,并且進(jìn)行增值稅申報(bào)繳納增值稅,企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為零,這和增值稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)是否正確?
老師,請(qǐng)問(wèn)下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那三十萬(wàn)包不包含營(yíng)業(yè)外收入啊
只要是開(kāi)了發(fā)票,就正常申報(bào)就是了哈
沒(méi)開(kāi)發(fā)票,是我們固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的
先還原為不含稅收入,然后視同銷售申報(bào)
營(yíng)業(yè)外收入不就是不含稅的嗎
是收到的存款,還原
什么意思,怎么弄啊
你處理固定資產(chǎn)時(shí) 銀行存款/(1%2B稅率)就是你申報(bào)的銷售額