你好,不需要的,這個是需要視同銷售。
購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣,后來申請紅字信息表,銷售方開,那么購買放這沖回的進項稅金做到進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?
公司購買的酒款,用來接待,對方開的專票,這個要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?有時候開的金額還是很大,做進項稅額轉(zhuǎn)出好可惜喔
去年老板購買了黃金14W,前會計做了交易性金融資產(chǎn)抵扣了進項稅,老板拿去送禮了,現(xiàn)在調(diào)整為其他應(yīng)收,進項就轉(zhuǎn)出,那還可以去認(rèn)證抵扣平臺抵扣把其他為認(rèn)證抵扣的發(fā)票進項抵扣,用來抵扣這筆進項轉(zhuǎn)出的么?
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進入時做了借:管理費用 進項稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進項轉(zhuǎn)出 這個進項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
老師,我們公司屬于進銷存的,現(xiàn)金采購的庫存商品,沒有從公賬支支付購買過,這種庫存商品。怎么出庫把現(xiàn)金采購這部分余額給消掉呢。因為公賬銷售的庫存商品和及抵扣的進項發(fā)票可以一進一出,現(xiàn)金這部分庫存怎么做賬消呢
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎