你好,是勞務(wù)·加工費(fèi)
學(xué)堂老師,貿(mào)易公司的主要的經(jīng)營范圍是銷售金屬制品,現(xiàn)在有一個檢測費(fèi),就是對金屬制品進(jìn)行檢測,這個費(fèi)用對方開票直接開金屬制品*檢測費(fèi)可以嗎?我單位能接收嗎?我們的經(jīng)營范圍就是金屬制品的銷售
老師,我公司一直是金屬制品生產(chǎn)制造的公司,一直開的是銷售金屬制品發(fā)票,現(xiàn)在突然有需要開加工費(fèi)的,我開具的時候賦碼是金屬制品·加工費(fèi),還是勞務(wù)·加工費(fèi)
老師,我們是做金屬制品的,這次開發(fā)票時候碰到一個部隊單位,要求把產(chǎn)品金額和加急人工費(fèi)分開體現(xiàn),那我們可以隨意開人工加急費(fèi)嗎?
請問金屬鐵盒制造公司,開票出去大類是金屬制品,還有勞務(wù)加工費(fèi)要單獨(dú)開嗎?還是加工費(fèi)加到貨物單價一起開票?
老師,有金屬材料制造這個經(jīng)營范圍,我們購進(jìn)金屬材料,不過生產(chǎn)好的是“A金屬產(chǎn)成品”么,屬于金屬制品吧?要銷售這個的話A產(chǎn)成品的話,需要添加“金屬制品”這個經(jīng)營范圍么?還是說只要有金屬材料制造就行,開票可以直接開“金屬制品”
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?問題二,麻煩詳細(xì)的會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準(zhǔn)作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動車給中獎人員,麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復(fù),謝謝老師一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬,期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬才不用交稅對吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,服務(wù)發(fā)生地這個填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項稅額申報表填報進(jìn)項抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營業(yè)外支出180萬元,應(yīng)該是減少了180萬元,減少后的金額是120萬元,呀,怎么答案是120呢,問的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!