公司收到房租費做在了管理費用借方負(fù)數(shù),沒有繳納稅金,這個不要調(diào)增

小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,房租做的費用沒有取的發(fā)票,在那個地方做納稅調(diào)增申報呢?還是說小微簡化了沒有這個部分需要填寫的?
企業(yè)所得稅匯算清繳,公司收到房租費做在了管理費用借方負(fù)數(shù),沒有繳納稅金,這個要調(diào)增嗎?
請問老師,企業(yè)匯公司寫字樓房租費給個人房東,對方不開發(fā)票,那在做所得稅匯算清繳中如果調(diào)增房租費這塊?
請問老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,房租沒有發(fā)票入了管理費用,在匯算清繳企業(yè)所得稅的時候,在哪里填數(shù)據(jù)調(diào)增企業(yè)所得稅呢
24年12月付中介服務(wù)費時寫的分錄是借管理費用50000 貸銀行存款50000,這五萬沒取得發(fā)票;1月收到5000退費,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分錄是不是借管理費用負(fù)數(shù)呀。進(jìn)行24年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要納稅調(diào)增五萬,2025年匯算清繳,納稅調(diào)減5000嗎
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時候是9%
請問中級財管富含了稅務(wù)師財務(wù)與管理的財務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級財管,稅務(wù)師財務(wù)與會計中的財務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么呢
這個收房租不用交稅嗎?
是專門用于出租房屋收到的租金?
租給個人開公司
這種需要確認(rèn)收入與增值稅。
沖管理費用,不會影響利潤總額,只會造成少交增值稅
沒交增值稅呢?
所以存在偷漏增值稅風(fēng)險
一般所得稅匯算清繳容易漏報的有哪些項目?
按匯算的表格填寫,基本都不會漏報