您好,這個(gè)就是應(yīng)納稅所得額乘以減免的稅率
匯算清繳減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的第一行減免企業(yè)所得稅金額怎么計(jì)算?
老師,我想問(wèn)一下,那個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填
老師,一般納稅人小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí),需填A(yù)107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個(gè)第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行小微減免那一行怎么填寫(xiě)
老師,我們買(mǎi)車(chē)的時(shí)候,對(duì)方多開(kāi)了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問(wèn)如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒(méi)辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒(méi)有注銷(xiāo),企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
原來(lái)是我系統(tǒng)出了問(wèn)題,我說(shuō)數(shù)字怎么算怎么不對(duì)
哦,那現(xiàn)在對(duì)上了,是吧
嗯嗯,這些表格的先后順序有時(shí)搞錯(cuò)了
你按上面的順序往下填就可以了