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老師,小規(guī)模新核定發(fā)票,在電子稅務局的步驟發(fā)一下謝謝

2023-05-08 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 11:22

你好,這個每個省的頁面不一樣,具體的操作也不同,你可以直接打當地12366,他們會告訴你一步一步點擊哪里的。

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你好,這個每個省的頁面不一樣,具體的操作也不同,你可以直接打當地12366,他們會告訴你一步一步點擊哪里的。
2023-05-08
你好,你可以看一看這個。 https://mp.**.**.com/s?__biz=MzAxOTA3Njc2NA==%26mid=2651253079%26idx=1%26sn=ebe80bc9690f0ba56311d6477a9f9412%26chksm=803ecaa4b74943b270fe2715041bd4a27f1517d22fb7c683c44cb002a015aeeb8b4f08c82560%26scene=27
2023-05-31
第一步、退稅申報數據錄入 數據申報數據錄入包括兩部分:進貨明細申報數據錄入和出口明細申報數據錄入.這兩個部分錄入的數據內容有點一樣. 1、進貨明細申報數據錄入: 1)關聯號:將最小一筆業(yè)務(即對應的專用發(fā)票、稅票、報關單、核銷單不能分割)編一個關聯號,關聯號為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費稅 3)申報批次:當月申報的次數 4)進貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼 5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務登記證號碼 6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期 7)商品代碼:商品對應的海關商品代碼,必須與對應報關單上的商品編號一致 8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入. 2、出口明細申報數據錄入: 1)關聯號:同一筆業(yè)務中與進貨明細數據錄入相對應且必須一致 2)申報批次:申報的次數 3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼 4)報關單號碼:出口報關單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報關單上的出口日期 6)美元離岸價:報關單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入 7)核銷單號:出口報關單所對應出口收匯核銷單的號碼 8)商品代碼:報關單上的商品編號 9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關單號碼欄不用錄入內容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報數據審核 進入基礎數據采集-〉進貨明細申報數據錄入,按〈審核認可〉鍵,根據實際需要,設置條件 進入基礎數據采集-〉出口明細申報數據錄入,按〈審核認可〉鍵,根據實際需要,設置條件 第三步:退稅申報數據檢查 數據加工處理-〉進貨出口數量關聯檢查 數據加工處理-〉換匯成本檢查 數據加工處理-〉預申報數據一致性檢查 第四步:預申報 數據加工處理-〉生成預申報數據,輸入本次申報最大的 聯號,或輸入10個9,點擊確定.預申報無疑點或將疑點調整后,才可以進行正式申報. 第五步、正式申報 1、預審反饋處理-〉確認正式申報數據 2、打印退稅進貨、申報明細表 3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數據-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數據無誤后,點擊保存,退出 4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成
2022-08-19
登錄電子稅務局,票種核定里填寫申請表。
2023-06-14
受票方未進行用途確認及入賬確認 登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】。 選擇【開票業(yè)務】或【發(fā)票使用】模塊,點擊【紅字發(fā)票開具】。 點擊【紅字信息確認單錄入】,錄入查詢條件,點擊【查詢】,選擇需要紅沖的藍字發(fā)票。 核對發(fā)票信息,選擇數電票票種及開具原因,點擊【提交】,可直接開具紅字發(fā)票。 受票方已進行用途確認或入賬確認 開票方或受票方登錄電子稅務局,點擊【我要辦稅】。 選擇【開票業(yè)務】或【發(fā)票使用】模塊,點擊【紅字發(fā)票開具】。 點擊【紅字信息確認單錄入】,錄入查詢條件,點擊【查詢】,選擇需要紅沖的藍字發(fā)票。 核對發(fā)票信息,選擇數電票票種及開具原因,點擊【提交】。 對方登錄電子稅務局,在【紅字發(fā)票開具】二級功能頁面選擇【紅字信息確認單處理】,對紅字信息確認單進行確認。 開票方在對方確認后,在【紅字發(fā)票開具】模塊點擊【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
2025-02-28
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