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Q

公司是一般納稅人,這個(gè)月申請(qǐng)已退回的去年5月份多繳納的增值稅和附征稅和殘保金,如何賬務(wù)處理?

2023-05-08 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 10:12

你好,當(dāng)時(shí)多繳納的稅款在應(yīng)交稅費(fèi)里面掛著嗎?

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快賬用戶(hù)7184 追問(wèn) 2023-05-08 10:15

去年的是已經(jīng)繳納完成了

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:18

你好,什么原因多交,因?yàn)榻o你調(diào)整的話(huà),你涉及到應(yīng)交稅費(fèi),會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:18

當(dāng)時(shí)交稅的時(shí)候多交了,是不是有借方余額?

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快賬用戶(hù)7184 追問(wèn) 2023-05-08 10:19

這個(gè)我也不太清楚,我是這個(gè)月剛交接過(guò)來(lái)的,財(cái)務(wù)已經(jīng)離職了,聯(lián)系不上,所以不知道怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:21

如果是一般納稅人的, 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 其他應(yīng)付款殘保金

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:21

借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 其他應(yīng)付款殘保金 貸、以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。

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快賬用戶(hù)7184 追問(wèn) 2023-05-08 10:26

我看到稅局文件通知書(shū),寫(xiě)的事由是退抵稅審批通知

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:29

寫(xiě)的是什么業(yè)務(wù)?退碟知道嗎?是加計(jì)扣除還是出口的?

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快賬用戶(hù)7184 追問(wèn) 2023-05-08 10:30

之前殘保金是進(jìn)管理費(fèi)用的,是不是要做兩次分錄?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:30

你好,不用的,我上面都給你合到一塊了,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整不是做了這個(gè)了,跨年了。

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快賬用戶(hù)7184 追問(wèn) 2023-05-08 10:32

通知是這樣寫(xiě)的

通知是這樣寫(xiě)的
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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:33

寫(xiě)的是誤繳納 你再去看一下你賬上吧,你物繳納的話(huà),應(yīng)該借方有余額,你多交了。

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快賬用戶(hù)7184 追問(wèn) 2023-05-08 10:38

我應(yīng)該查應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 10:41

是的,可以這么做的。

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你好,當(dāng)時(shí)多繳納的稅款在應(yīng)交稅費(fèi)里面掛著嗎?
2023-05-08
當(dāng)時(shí)為啥多收呢?是算錯(cuò)了?
2023-05-10
你好,多繳納了可以留底處理,如實(shí)填寫(xiě),只是最后期末應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
2021-05-14
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2021-04-08
同學(xué)你好 直接沖減在五月份
2022-05-12
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