你好,當(dāng)時(shí)多繳納的稅款在應(yīng)交稅費(fèi)里面掛著嗎?
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
我公司是一般納稅人,在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報(bào)表并申請(qǐng)退稅退還回來(lái)了。21年已經(jīng)封賬了 跨年了我現(xiàn)在賬務(wù)要如何處理,收入直接沖減在5月份嗎?
公司是一般納稅人,這個(gè)月申請(qǐng)已退回的去年5月份多繳納的增值稅和附征稅和殘保金,如何賬務(wù)處理?
老師您好,我們是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)月稅局退回2022年5月份誤多收的增值稅及附加稅和殘保金,這個(gè)月如何賬務(wù)處理?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫(xiě)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問(wèn)一下,視同銷(xiāo)售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問(wèn)一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車(chē)智能駕駛系統(tǒng)1萬(wàn)元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(chēng)(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒(méi)有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問(wèn),組織策劃費(fèi)的開(kāi)票稅目是什么?
去年的是已經(jīng)繳納完成了
你好,什么原因多交,因?yàn)榻o你調(diào)整的話(huà),你涉及到應(yīng)交稅費(fèi),會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。
當(dāng)時(shí)交稅的時(shí)候多交了,是不是有借方余額?
這個(gè)我也不太清楚,我是這個(gè)月剛交接過(guò)來(lái)的,財(cái)務(wù)已經(jīng)離職了,聯(lián)系不上,所以不知道怎么處理?
如果是一般納稅人的, 借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 其他應(yīng)付款殘保金
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 其他應(yīng)付款殘保金 貸、以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。
我看到稅局文件通知書(shū),寫(xiě)的事由是退抵稅審批通知
寫(xiě)的是什么業(yè)務(wù)?退碟知道嗎?是加計(jì)扣除還是出口的?
之前殘保金是進(jìn)管理費(fèi)用的,是不是要做兩次分錄?
你好,不用的,我上面都給你合到一塊了,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整不是做了這個(gè)了,跨年了。
通知是這樣寫(xiě)的
寫(xiě)的是誤繳納 你再去看一下你賬上吧,你物繳納的話(huà),應(yīng)該借方有余額,你多交了。
我應(yīng)該查應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?
是的,可以這么做的。