同學(xué)你好 對(duì)的 需要用的
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方呢
老師,我們給對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,由于一些原因,對(duì)方?jīng)]給我們?nèi)~打款,對(duì)方認(rèn)證了話,需要給我們開(kāi)紅字信息表,我們開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)給他,沒(méi)有認(rèn)證的話,我們給開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票是吧?
對(duì)方給我開(kāi)的發(fā)票我認(rèn)證了,對(duì)方說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我需要開(kāi)紅字信息表,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票要還給對(duì)方嗎
我們購(gòu)買(mǎi)方收到一張專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)因金額有誤對(duì)方需要重開(kāi),我們已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表審核通過(guò)了,那這張紅字信息表我們需要蓋發(fā)票專(zhuān)用郵寄給對(duì)方嗎?
我們開(kāi)了專(zhuān)票給對(duì)方,然后發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方未認(rèn)證,已入賬,需要用到紅字信息表嗎
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過(guò)了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開(kāi)了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開(kāi)票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒(méi)把之前的錢(qián)退回來(lái),扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專(zhuān)票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開(kāi)立一般戶,銀行讓開(kāi)具黨員戶,不然一般戶不給開(kāi),請(qǐng)問(wèn)我們又用不上黨員戶,開(kāi)通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒(méi)有問(wèn)題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問(wèn)題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷(xiāo)售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
不管對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證都需要我們開(kāi)紅字信息表是嗎
同學(xué)你好 不是的 他們認(rèn)證了就要他們申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表