你是一般納稅人?在附表1的未開收入欄對應(yīng)稅率6%

請問一般納稅人企業(yè)收到代扣代繳個稅手續(xù)費返還,申報增值稅時需要填附表三嗎?
個稅手續(xù)費返還收入申報增值稅是提示附表一第五行不允許填寫數(shù)據(jù)?
請問填寫增值稅附表三(個稅申報手續(xù)費返還)的數(shù)據(jù)后,會顯示在主表嗎?
個人所得稅手續(xù)費返還,增值稅申報時除了附表一填寫不開票收入,為什么還要填附表三第一列第三行??
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個人轉(zhuǎn)款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
一般納稅人,已填寫了附表一和附表三。但是主表里面會顯示在那一項呢?
這個會顯示在哪里呢
只需填附表1,換算為不含稅銷售額,未開收入欄對應(yīng)稅率6%。就行了。
可是錄入對應(yīng)稅率時需要寫征稅項目
那這個要怎么選擇呢?
這個不需要開票的哈,
必須要要填明細才行呀,沒法直接填數(shù)據(jù)
這個是填應(yīng)稅服務(wù),稅目是其他經(jīng)紀代理服務(wù)
就是因為選擇了第三個,才導致要填寫附表三,不然通不過哦
附表3是按差額扣除才需要填報的
選擇了服務(wù)就要填表三呀
把你的附表3上傳來看看