你是一般納稅人?在附表1的未開收入欄對(duì)應(yīng)稅率6%
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,申報(bào)增值稅時(shí)需要填附表三嗎?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入申報(bào)增值稅是提示附表一第五行不允許填寫數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)填寫增值稅附表三(個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還)的數(shù)據(jù)后,會(huì)顯示在主表嗎?
個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,增值稅申報(bào)時(shí)除了附表一填寫不開票收入,為什么還要填附表三第一列第三行??
專項(xiàng)附加扣除有2子女,一個(gè)子女2000還是2個(gè)子一共2000
老師,帶人的裝載機(jī)租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問(wèn)老板需要開票嗎,老板說(shuō)不開,所以我做的無(wú)票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說(shuō)需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到穩(wěn)崗位補(bǔ)貼怎么做賬,收到的這個(gè)還需要給員工做啥福利嗎
請(qǐng)問(wèn)出差的餐費(fèi)補(bǔ)助沒(méi)有發(fā)票需要交個(gè)稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過(guò)了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過(guò)合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓增加一人購(gòu)買社保,請(qǐng)問(wèn)這種增員的,可以在電子稅務(wù)局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購(gòu)小麥50萬(wàn)元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐補(bǔ)沒(méi)有發(fā)票,直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是需要計(jì)入工資交個(gè)稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個(gè)項(xiàng)目是專業(yè)分包,分了很多小項(xiàng)分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊(duì)做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報(bào)成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報(bào)個(gè)稅,人員流動(dòng)性也很大,有的離職了,全部也沒(méi)有拿完,可能下個(gè)月還在報(bào)這個(gè)人的工資,掛靠公司有可能說(shuō)不準(zhǔn)到時(shí)候會(huì)找我們要那些費(fèi)用
一般納稅人,已填寫了附表一和附表三。但是主表里面會(huì)顯示在那一項(xiàng)呢?
這個(gè)會(huì)顯示在哪里呢
只需填附表1,換算為不含稅銷售額,未開收入欄對(duì)應(yīng)稅率6%。就行了。
可是錄入對(duì)應(yīng)稅率時(shí)需要寫征稅項(xiàng)目
那這個(gè)要怎么選擇呢?
這個(gè)不需要開票的哈,
必須要要填明細(xì)才行呀,沒(méi)法直接填數(shù)據(jù)
這個(gè)是填應(yīng)稅服務(wù),稅目是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
就是因?yàn)檫x擇了第三個(gè),才導(dǎo)致要填寫附表三,不然通不過(guò)哦
附表3是按差額扣除才需要填報(bào)的
選擇了服務(wù)就要填表三呀
把你的附表3上傳來(lái)看看