你好,這個題目的答案是: A.用于抵債的自產(chǎn)應(yīng)稅消費品 C.用于換取生產(chǎn)資料的自產(chǎn)應(yīng)稅消費品
納稅人用于換取生產(chǎn)資料、消費資料。投資入股和抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費品,應(yīng)以納稅人同類應(yīng)稅消費品最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅。這個“最高消費價格咋理解呢,可以舉例說明一下這段話嗎?”
35、根據(jù)消費稅法律制度的規(guī)定,納稅人自產(chǎn)的用于下列用途的應(yīng)稅消費品中,不需要繳納消費稅的是( B)。 A用于贊助的消費品 B用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的消費品 C用于管理部門自用的消費品 D用于廣告的消費品!問一下選項B不是在銷售時也要交的呀?怎么是不用交還能抵扣呢??
納稅人用于換取生產(chǎn)資料和消費資料,投資入股和抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費品,應(yīng)當以納稅人同類應(yīng)稅消費品當月的加權(quán)平均銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅,這句話對不對
22. 下列各項中,不應(yīng)計算繳納消費稅的有(?。?。 A.外購應(yīng)稅消費品用于非應(yīng)稅項目 B.自產(chǎn)應(yīng)稅消費品用于本企業(yè)職工福利 C.委托加工應(yīng)稅消費品收回后直接對外銷售 D.外購應(yīng)稅消費品發(fā)生的非正常損失 參考答案:ACD 我的答案:ABD 參考解析: 選項B,自產(chǎn)應(yīng)稅消費品用于本企業(yè)職工福利視同銷售,應(yīng)該計算繳納消費稅。(老師,這道題題目什么意思?選項C為什么不應(yīng)計算繳納消費稅?
關(guān)于應(yīng)稅消費品的表述,不正確的是()。A納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品在銷售給消費者是納稅。B納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費品,用于職工福利的在移送使用時納稅。C納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費品,用于對外投資的,在移送使用時納稅。D進口的應(yīng)稅消費品報關(guān)進口時納稅
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?