你好,這個(gè)不能抵扣個(gè)稅的。
老師,個(gè)體戶24年匯算清繳后是虧損的,今年有盈利,可以彌補(bǔ)24年的虧損嗎
承包項(xiàng)目掛靠公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額。掛靠公司說承擔(dān)差額部分,被掛靠公司說要承擔(dān)銷項(xiàng)稅額,一直爭(zhēng)論不休,該怎么辦?
承包項(xiàng)目掛靠公司,稅費(fèi)是按實(shí)際發(fā)生的承擔(dān),增值稅是銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額
老師,上月銷售10000,本月需要紅沖,再重開12000,請(qǐng)問本月這兩筆分錄還涉及到其他分錄嗎?
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
水資源稅信息采集的有效期怎么修改
老師你好我想問下想自己成立代理記賬公司有啥條件要求?
老師,外貿(mào)企業(yè)的印花稅的計(jì)稅依據(jù)是不是銷項(xiàng)發(fā)票加進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加出口退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?也就是銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+銷項(xiàng)稅額+已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額+已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額+出口退稅的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額+出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?就是按照發(fā)票的總金額
老師你好我這邊是個(gè)個(gè)體戶,二季度沒有收入,申報(bào)一直提示這個(gè)怎么做
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
基本醫(yī)療,基本養(yǎng)老,失業(yè)保險(xiǎn),公積金可以抵扣嗎?大額醫(yī)療互助只有6元不能抵扣嗎?
是的,可以的,是這么做的。
他征收項(xiàng)目也叫基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),只是征收品目叫職工大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)?
你好,這個(gè)是除了基本醫(yī)療之后額外收取的,每個(gè)月他都是定額的幾塊錢,它不是比例的。
那6塊錢不能抵扣嗎?
你好 不能抵扣個(gè)稅的。