你好,自己寫一個(gè)不支需要支付的證明就可以了。
老師請(qǐng)問不需要支付的應(yīng)付賬款計(jì)入什么科目?對(duì)方交貨了,發(fā)票也開給我們了,因?yàn)樗齻冐洸皇呛芎?,所以這筆款不給供應(yīng)商了,那么請(qǐng)問這筆款是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師您好,我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款60萬元,一直未付款,對(duì)方也沒有開過發(fā)票?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù),我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入;財(cái)務(wù)主管的建議是:紅字沖紅原憑證,再借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。請(qǐng)問這樣處理可以嗎?麻煩您了
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺(tái)技術(shù)合同并付款,已收對(duì)方開給我們技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那我們做賬的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺(tái)還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢 謝謝
老師,您好,公司3月有一筆應(yīng)付款,沒有原始憑證,4月9號(hào)收到對(duì)方公司快遞過來的發(fā)票和賬單,發(fā)票日期是4月8日,對(duì)賬單日期是3月28日,4月13號(hào)付了這筆3月應(yīng)付款,那么,是不是把3月28日的賬單附到3月沒有憑證的那張記賬憑證下,然后4月8日的發(fā)票附到4月13號(hào)付款那天的憑證里?
老師你好!單位上有一筆購貨款,款項(xiàng)已經(jīng)在2月份付了,當(dāng)時(shí)我們憑對(duì)方的銷貨單付款的,但是普票是在3月份才給我們的,請(qǐng)問一下,2??月份憑銷售單付的款項(xiàng)是不是應(yīng)先計(jì)入預(yù)付賬款里去,然后憑3月份給我們的正式普票沖減預(yù)付賬款,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。