您之前的會計分錄是怎么做的?
上年付的團體保險費 借 其他應付款 3000 貸 銀行存款3000 收到發(fā)票 借 管理費用3000 貸 其他應付款3000 現(xiàn)在收到退回金額400和紅沖發(fā)票應該怎么做分錄
老師早上好,企業(yè)一年多沒有經(jīng)營,現(xiàn)在降級到M級,有什么風險嗎? 還有填季報需要注意哪些事項?目前賬面有貨幣資金和固定資產(chǎn),還有未分配利潤金額。
客戶公帳打私人賬戶合理嗎
什么經(jīng)營范圍能開瀝青的發(fā)票
老師,企業(yè)之前的貸款,現(xiàn)在每個月從公戶償還貸款利息,我是不是應該用每個月償還的貸款利息把之前的長期借款慢慢沖掉啊,我看之前的會計每筆都是放到財務費用里了
老師您好,公司處于基建期,為辦理臨時停電業(yè)務,需在報紙上刊登停電信息,發(fā)生的發(fā)布費應計入哪個科目核算?另外基建期發(fā)生的零星工程,如抽水或池塘清淤,應計入在建工程待攤支出嗎?
老師:小規(guī)模公司的分公司負責人A,在公司的掛賬其他應付款:5萬,現(xiàn)在該負責人已變更成B,但是賬面的掛賬未處理,經(jīng)本人同意,是否可以將該筆其他應付款,做一個債權(quán)債務轉(zhuǎn)移協(xié)議,經(jīng)三方簽字蓋章同意后,調(diào)賬到B名下?
老師!您好!建設工程廠區(qū)綠化和路面硬化,應該分攤到建設主體里邊嗎?
老師,我今年4月交了52個人的社保,交了以后又全部退保了,錢就全部退在社保里,5月我又交了52個人社保,就用的社保賬戶中退保的款,請問我4月交的這個社保應怎么做分錄?
老師 申報個稅的工資是減掉社保的還是不減社保的工資數(shù)
借:原材料,借:進項,貸:銀行存款
借:原材料貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
那貸方:進項稅額轉(zhuǎn)出掛著有余額呀,不用管嗎?
同學您好,這個不是余額,是一個專欄
你看,我這個貸方有余額呀
你這個是電子賬,我只是說這些科目以前的正常記賬,不會是電子表上的余額這樣,是二級科目統(tǒng)一扎差額,且是負債,不存在每個子目轉(zhuǎn)平一說