您好,這樣操作也可以的,這就是公司管理的需要,如果公司這些半成品在產(chǎn)品本來就不多,咱不核算這些影響也不大的。成本核算本來就沒有完全準(zhǔn)確的,您看制造費用的分?jǐn)?,咱也是根?jù)一定的比例分?jǐn)偟礁鳟a(chǎn)品的
老師請問贈品送客戶,借營業(yè)費用一贈品貸:主營收入,營業(yè)費用金額怎么算,是進(jìn)價嗎?另結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本,貸庫存,這個主營成本可在月末與其他贈送的贈品一起核算嗎即月末用期初十本期購一本期庫存,而不是每贈送一個,就結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,行嗎
你好..這個月生產(chǎn)的產(chǎn)品..原材料都是供應(yīng)商的..我們開的是銷售產(chǎn)品發(fā)票..沒有領(lǐng)料..只有生產(chǎn)成本-工資 59000..這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.. 是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-工資嗎
您好,假設(shè)上月對完工產(chǎn)品已結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,但次月才收到該產(chǎn)品部分原材料發(fā)票入賬,所以在次月繼續(xù)對該產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和主營業(yè)務(wù)成本。請問這樣操作是否可以?謝謝
原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前都沒有計提人工和制造費用,可以借生產(chǎn)成本,貸原材料,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,這樣寫嗎
收到來料加工的賬務(wù)處理?收到半成品登記即可,加工跟自產(chǎn)一樣的生產(chǎn)成本,入庫的時候是借庫存商品受托加工,金額是加工費的金額嗎?因為發(fā)過來的半成品我們是沒有價值的。結(jié)轉(zhuǎn)的時候是主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品受托加工
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我們公司是手工賬核算成本,出利潤表。那么不屬4月的費用,但是是在4月安排付的款,這種是另外登記,不能計入4月的成本/費用,是嗎?請幫忙解答疑惑。謝謝
您好,是的,計預(yù)付賬款等,5月再 借?成本/費用,貸:預(yù)付賬款,
我的意思是4月付的是4月之前產(chǎn)生的哦。
您好,那這個只能計4月的成本費用了啊,為啥以前不計提啊
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~