收到小規(guī)模納稅人的農(nóng)產(chǎn)品3%專票,可以按9%計(jì)算扣除
#提問#老師我們是農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人,收到1%的農(nóng)產(chǎn)品專票,能否安9%計(jì)算抵扣?
老師,收到一個(gè)點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品專票,能否按9%計(jì)算抵扣?
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品3%專票,能不能按9%計(jì)算扣除?
老師好,我單位取得了3%的農(nóng)產(chǎn)品專票 ,怎樣才能按9%抵扣?
請問,收到1個(gè)點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品專票 能按9個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
現(xiàn)階段不是小規(guī)模企業(yè)有減免政策嗎?開來的發(fā)票都是1%稅率的專票,能按9%計(jì)算扣除嗎
嗯嗯,按不含稅金額計(jì)算扣除
也能計(jì)算扣除?比如,票面90000+900,是按90000*9%?還是90900*9%?
就是按不含稅的金額,不是價(jià)稅合計(jì)
那收到的專票在綜合服務(wù)平臺,怎么處理呢
勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了
有個(gè)勾選不認(rèn)證,能用這個(gè)嗎
如果是專票,需要勾選抵扣,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 從小規(guī)模納稅人處購入,取得按3%征收率開具的增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,取得普通發(fā)票照樣不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。此處納稅申報(bào)也有特殊之處,根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2017年第19號的規(guī)定,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,即使取得增值稅專用發(fā)票按照仍要按9%扣除率計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票欄。 與此同時(shí),雖然文件并沒有指明,但是取得增值稅專用發(fā)票,需要勾選確認(rèn)認(rèn)證,要同時(shí)按小規(guī)模納稅人所代開的3%的增值稅專用發(fā)票填寫第2欄本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄,并同時(shí)在第23欄其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形欄做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理