同學你好 這個可以沖的
老師您好,年末暫估的成本,利潤是虧損,預繳時不用交稅,現(xiàn)在要匯算清繳了,確定交稅,不回來發(fā)票了,那我需要反結(jié)賬到12月沖掉暫估成本那筆嗎
老師好,供應商上月暫估入庫11筆,這月到貨了,我這里要對應每筆分錄一筆沖嗎?還是可以統(tǒng)個總數(shù)一筆沖了,再做正確的分錄了?
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用,這個會計分錄要怎么做呢?
老師 我這筆分錄是正確的嗎 那我是小規(guī)模納稅人我做了一筆沖銷了暫估成本 那這個我需要交稅嗎
你好 我想問下 ,我上個季度做了暫估成本的分錄 ,這個季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進項發(fā)票嗎
老師報增值稅,電子稅務局全國統(tǒng)一了嘛
一般納稅人申報增值稅,怎么勾選進項,稅務平臺進項票都能勾選嗎?
老師,我們是建筑公司,和供應商簽了一個商混委托加工協(xié)議,我們公司取得水泥,沙石發(fā)票,這個業(yè)務鏈接有沒得問題
老師你好,匯款的時候支付同一個人兩筆款,一筆房材料款,另一筆廠房人工,可以一起匯嗎?
庫銷比的意義是什么
老師,我在快賬財務軟件中設置了項目的輔助核算 ,月末如何自動生成各個項目的利潤表?
eps重新計算,對以前年度損益進行追溯調(diào)整,調(diào)的是分子,不涉及分母,其他的則是分母同比擴大不考慮時間權重,對嗎
一個公司變更為控股另外一個公司,原來兩個公司的法人股東都是一模一樣的這樣會不會涉及稅費呀,這樣可以0元轉(zhuǎn)讓嗎
電商的賬和普通公司的賬 有什么區(qū)別
有再電商工作的會計嗎?下個月不是要求平臺給稅務局提供數(shù)據(jù)呀,以前賣了50萬 報了10萬,查出來了會有什么結(jié)果?
我就是想問 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎
需要愛交稅嗎
沒看到你這個圖片
老師 你應該能看到啊 能去麻煩看到我的問題再回我嗎
咱不能不浪費彼此的時間嗎 謝謝
結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把成本費用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
老師 你能看到我這個圖片吧 我就是想問 我這個分錄這么結(jié)轉(zhuǎn) 是會交稅的吧。 那我還需要重新暫估成本嗎
因為我們企業(yè)是分公司 成本都在總公司呢 所以導致我這個公司 先暫估成本
沖銷了暫估的成本那你還得做藍字的成本分錄呀 結(jié)轉(zhuǎn)損益也是正數(shù)的 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 貸費用科目等 這樣的
我是3月份做的暫估成本 借主營業(yè)務成本 貸:應付賬款暫估 然后我4月份做到?jīng)_銷暫估成本 借:主營業(yè)務成本 負的金額 貸:應付賬款暫估 負的金額 然后到月末我自動結(jié)轉(zhuǎn) 就變成了本年利潤增加了 這樣我不得交企業(yè)所得稅嗎 我就想說 我是不是還得做一筆暫估成本
因為我是分公司 所以我們這個公司所有的成本都在總公司呢 所以我這兩個月都需要暫估下成本
那你正常暫估就可以了
那我就是先暫估成本 然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)唄 那我剛才和你說的分錄和思路是正確的吧 還有一個問題 就是 我是小規(guī)模納稅人這個月有一筆銷項稅 那我這個月可以做 借應交稅費 應交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎 老師麻煩你詳細讀我的問題 再回我 謝謝老師
暫估之后正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以 不用寫負數(shù)的 你收到發(fā)票之后沖減暫估的然后再按照發(fā)票做賬這樣 小規(guī)模就是叫增值稅不叫銷項稅 減免了的可以 接應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
那我之前小規(guī)模做的一筆分錄是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 這樣就不對唄 就只能是 應交稅費 應交增值稅嗎
同學你好 對的 只能是 應交稅費 應交增值稅
那我不是季度報稅嗎 我這個月也可以做 應交稅費 應交增值稅的分錄嗎
嗯 這個按月來做就可以 季度申報不用交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
那老師 只要月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在貸方 我就要交企業(yè)所得稅嗎
不是的 本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤才可以 有利潤要交所得稅
可是我這個是系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)的,它的選項里沒有未分配利潤啊
同學你好 有的 這個要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 本年利潤沒有余額才對