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老師,收到的個(gè)稅返還款要繳納銷項(xiàng)稅,分錄做的是營業(yè)外收入,這個(gè)也放未開票收入里申報(bào)嗎

2023-05-05 14:02
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 14:03

你好;? 你沒有開票? 報(bào)增值稅; 是在未開具發(fā)票 欄次去報(bào)增值稅的?

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快賬用戶7296 追問 2023-05-05 14:04

老師,一般納稅人是6個(gè)點(diǎn)的稅率,所以填在6%稅率那是吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-05 14:05

嗯 是的;在服務(wù)里面 6%? ?未開具發(fā)票欄次去報(bào)? ?

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你好;? 你沒有開票? 報(bào)增值稅; 是在未開具發(fā)票 欄次去報(bào)增值稅的?
2023-05-05
第一個(gè)對的。 第二個(gè):增值稅主表里面是主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入。
2024-05-31
你好,做其他業(yè)務(wù)收入申報(bào)增值稅才可以的
2025-06-16
你好,是的,這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入是需要交增值稅的。
2025-04-11
都可以 需要交 一般納稅人6% 小規(guī)模的1%
2023-03-11
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