你好;? 正常來說的話; 看你們之間什么業(yè)務(wù); 正常稅負(fù)的話; 一般是購(gòu)買方會(huì)承擔(dān)的??
老師你好。我這邊是大陸一個(gè)小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因?yàn)樵谙愀?,涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個(gè)問題: 1、我們?nèi)绻龃眨璨恍枰裁促Y質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬是相對(duì)合規(guī)的 3、這其中會(huì)涉及到哪些稅? 麻煩
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營(yíng)出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
如果有兩家兄弟公司,一個(gè)在香港地區(qū),一個(gè)在大陸地區(qū),原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區(qū)內(nèi)),供應(yīng)商在陸同時(shí)也出口到香港,現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易,供應(yīng)商也同時(shí)和我們轉(zhuǎn)換,此部分我們需要多承擔(dān)的稅賦,那請(qǐng)問增值稅的稅賦是我們承擔(dān)嗎,因?yàn)榭蛻粽J(rèn)為這個(gè)他們已經(jīng)承擔(dān)了
國(guó)內(nèi)客戶A與國(guó)外公司B并未就產(chǎn)品及配送支付全額款項(xiàng)(因?yàn)殛P(guān)稅問題),其余款項(xiàng)他們打算由另一家公司支付。 所有費(fèi)用都由國(guó)外B貿(mào)易公司承擔(dān)了,而現(xiàn)在這家公司正遭受損失,因?yàn)樵擁?xiàng)目的款項(xiàng)并未全部到位。B貿(mào)易公司本可以接受這筆付款,但由于某些原因,A公司無法支付 目前幾個(gè)方案: 我們公司C可以開具發(fā)票并接受付款,同時(shí)B公司可以向我們開具發(fā)票。我們可以加上自己的利潤(rùn)(一定百分比),然后接受付款。這樣就會(huì)有支出和收入。 第二個(gè)方案,A公司可以向C的集裝箱或物流供應(yīng)商付款。以此抵消。 目前這兩個(gè)方案是否可行,如果可行,第一個(gè)方案應(yīng)開具什么項(xiàng)目名稱的發(fā)票,涉及哪些稅,利潤(rùn)怎么添加 第二個(gè)方案需要什么協(xié)議進(jìn)行抵消 第一個(gè)方案如果我們公司收了錢,對(duì)外付美金需要什么,是否能夠付出,有什么風(fēng)險(xiǎn)
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
我們是正規(guī)交易,客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票,那如果這么說,客戶和供應(yīng)商報(bào)價(jià)都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易,我們就不承擔(dān)增值稅的稅賦問題,只會(huì)承擔(dān)增值稅附加稅及企業(yè)所得稅賦問題
你好;? 是的; 要考慮稅費(fèi)部分? 和毛利 以及成本價(jià)去 報(bào)價(jià)的??
那就是意思我們只需要考慮增值稅的附加稅和企業(yè)所得稅就好了,不需要在考慮增值稅的納稅額問題
你好1;? ?考慮增值稅和附加稅以及所得稅 ; 一般是這樣的?
那就是這種轉(zhuǎn)變還是要考慮增值稅納稅額的繳納嗎
你好 ; 是的; 就是會(huì) 考慮稅費(fèi)的? ??
老師能舉例嗎,
你們可以找 購(gòu)買方了承擔(dān) ; 只是你繳納給稅務(wù)局 那邊是你公司去繳納??
客戶和供應(yīng)商都是開具13%的增值稅發(fā)票,那是不是就是說不需要考慮繳納增值稅的成本問題
你好;? ? ? ?增值稅和附加稅如果抵扣了 那么? 不考慮 ;但是如果盈利 還得考慮企業(yè)所得稅哈? ??
老師,那在什么方式下需要考慮繳納增值稅成本
你好;? ?你們銷售方這邊報(bào)價(jià)的時(shí)候要考慮 增值稅 和 其他所得稅以及附加稅等成本的??
其他的知道稅都知道,如果銷售價(jià)格默認(rèn)外加稅的情況下,那就不需要考慮是吧,
不需要考慮增值稅的成本是吧,因?yàn)橘I方已經(jīng)承擔(dān)了
你好; 是的; 這部分就不考慮了??
那您剛剛說的考慮是什么意思,在什么情況下
你好;考慮是在報(bào)售價(jià)的時(shí)候 把稅費(fèi) 和 毛利部分考慮進(jìn)去; 避免? 造成你們虧本買賣?
老師能舉例在那些情況下,要把增值稅繳納額考慮進(jìn)成本中,其他的稅已經(jīng)知道
你好;? ?就是說報(bào)價(jià)要把稅費(fèi)考慮進(jìn)去; 你銷售貨物給別人 ;你會(huì)繳納稅費(fèi)給? 稅務(wù)局的;? ?你難道不找客戶收回來這部分稅費(fèi)嗎 ? 肯定要收取的??