是的,這個(gè)是要列入調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出

企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出是指哪些
老師,請問:A105050表(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 )中的第三行:職工福利費(fèi)支出,這個(gè)數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)還是營業(yè)/管理費(fèi)用下的福利費(fèi)數(shù)據(jù)呢?
老師,請問勞務(wù)派遣工人工傷做賬入管理費(fèi)用-福利費(fèi),所得稅匯算清繳是否要列入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出?
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,職工福利費(fèi)支出,職工教育經(jīng)費(fèi)支出,工會經(jīng)費(fèi)支出的賬載金額是指什么
老師你好,職工福利費(fèi),計(jì)入了管理費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),職工薪酬支出納稅調(diào)整表里,職工福利費(fèi)支出要填嗎?因?yàn)橹暗母@M(fèi)沒有計(jì)入職工薪酬科目
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師,每月補(bǔ)貼員工早餐費(fèi),食堂代買早餐,這補(bǔ)貼直接付給食堂師傅,列入福利費(fèi),所得稅匯算清繳可以參與14%的稅前扣除嗎?
是的,這個(gè)還是要參與14%的稅前扣除
好的,謝謝老師
這個(gè)伙食補(bǔ)貼要計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅的。體現(xiàn)在工資表。
老師,因?yàn)槭莿趧?wù)派遣工人,不是我們代申報(bào)個(gè)稅,沒有申報(bào)個(gè)稅哦!那這樣的情況下還可以參與14%所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?
這個(gè)就不能在稅前扣除的。需要向派遣公司索要發(fā)票的
好的,謝謝老師的解答
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!